你好 不用付的转到营业外收入
请教一下老师们:我一般纳税人公司,现在做注销,税局电话来说要调其他应付款(其他付款里面不能有金额),这个怎样调整比较合适?谢谢
请问老师,资产负债表上有其他应付款-600万,实收资本500万,税务局打电话要我解释这个大额其他应付款,我写了个说明,解释说建立公司初期做账做错了,借的别人的款计入了实收资本,之后又还给别人了又计入了其他应付款借方,然后税务局就说要我把账调过来,但我不敢调这个账,该怎么办呢?
老师您好,请问一般纳税人公司现在要注销,他挂的预付账款1千多万,其他应付挂了2千多万,固定资产3百多万,这个能注销掉吗?怎么调整?谢谢
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
我们总公司下面设立了一个分公司,这个分公司是独立核算的。现在要注销分公司,公司账上没有钱了,但是,账上还挂了其他应付款无法偿还金额3万多,请问这笔其他应付款怎么处理?现在要注销的话,需要缴纳所得税吗?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
其他应付款那里有2万多的,这样不是要交增值税吗?
你好,不需要交增值税。需要交所得税。