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老师好,去年11月我给别人代开了一张普票,现在这张发票不用了,要作废。那跟这张发票相关的费用成本我已经结转了。现在我想到俩种解决办法,①发票作废,跟发票相关的成本转出;②不作废发票,与发票有关的应收账款做坏账处理。老师觉得哪个办法比较好,风险小点,或者老师有更好的建议。

2023-06-02 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-02 18:07

你好,实际这个有业务吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 18:08

如果实际有业务的话,选择第二种。

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快账用户8594 追问 2023-06-02 18:12

这个业务是别人做的,不是我公司做的,我公司只是给开了张票

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齐红老师 解答 2023-06-02 18:19

你好,那还是作废了就可以的,实际没有业务,这属于虚开发票

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快账用户8594 追问 2023-06-02 18:31

这张票,我在计收入是,为了冲收入做了人工费用,工人饭费,车辆燃油费,还有材料成本,那现在作废了,成本转出,其他的费用不用转出吧?

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齐红老师 解答 2023-06-02 18:33

可以的,可以不用转的。

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快账用户8594 追问 2023-06-02 19:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-02 19:07

不用客气,工作愉快。

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2023-06-02
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