你好,可以的, 没问题销售自产自销的农产品,可以免税

晶都商场为増值税一般纳税人,2020年1月发生下列业务:①从小规模生产企业购商品,得增值税专用发票,注明销售额800000元;商场从农场购进水果,开具收购凭证上注明价款45600元;从一般纳税人企业购进商品得增值税专用发票,注明价款180000元。②销售货物取得不含税销售收入1750000元,其中大米95000,鸭蛋102000,食用植物油120200,水果90000,图书90500元,化妆品130000元,其余为其他商品。③商场为庆祝节日,将经销的家电免费发给员工。家电的购进成本120000元,零售价150000元;向某福利院赠童装,购进成本10000元,零售价15000元。要求:(1)根据①算该商场购进所有商品和新鲜水果可抵扣的增值税进项税额。(2)根据②算该商场直接收款方式销售货物的增值税销项税额。(3)根据③算该商场将经销的家电发给职工的行为应处理的进项税额转出。
要求:计算长征公司当月应纳增值税税额。3.美香食品公司为增值税一般纳税人,主要从事糕点的加工和销售业务,产品适用税率为13%,9月份发生如下增值税涉税业务。(2)以折扣方式向某超市销售面包120万元,另开红字增值税专用发票折扣20万元。(5)从农民手中购入一批玉米作为生产用原料,收购发票注明价款10万元。业务(2)另开的红字增值税发票需不需要扣?业务(5)从农民手中收购的原料玉米,作为生产原料,在这里使用的税率是9%还是10%?
利成贸易有限责任公司与凯华公司均为増值税一般纳税人,2021年5月发生有关经济业务如下:3、14日,利成公司为华维公司制作大型电子显示屏,开具了普通发票,取得含税销售额904万元,调试费收入2.26万元,制作过程中利成公司委托C公司进行专业加工,支付加工费2万元,増值税0.26万元,取得C公司增值税专用发票,4、18日,凯华公司从农民手中购进免税农产品,收货凭证上注明支付收购货款30万元,支付运输公司的运输费3万元,取得普通发票,并入库。19日,将收购农产品的40%作为职工福利消费22日,将60%的农产品零售给消费者,并取得含税收入35.2万元,5、25日,凯华公司销售计算机和其他物品取得含税销售额295.8万元,均开具普通发票。要求:1、根据上述业务编制利成公司的会计分录,并计算利成公司2021年5月应缴纳的増值税;
利成贸易有限责任公司与凯华公司均为増值税一般纳税人,2021年5月发生有关经济业务如下:3、14日,利成公司为华维公司制作大型电子显示屏,开具了普通发票,取得含税销售额904万元,调试费收入2.26万元,制作过程中利成公司委托C公司进行专业加工,支付加工费2万元,増值税0.26万元,取得C公司增值税专用发票,4、18日,凯华公司从农民手中购进免税农产品,收货凭证上注明支付收购货款30万元,支付运输公司的运输费3万元,取得普通发票,并入库。19日,将收购农产品的40%作为职工福利消费22日,将60%的农产品零售给消费者,并取得含税收入35.2万元,5、25日,凯华公司销售计算机和其他物品取得含税销售额295.8万元,均开具普通发票。要求:1、根据上述业务编制利成公司的会计分录,并计算利成公司2021年5月应缴纳的増值税;
老师好,我公司是商贸公司,经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去,从农民手里购入自产自销的藜麦,然后收到农民代开的免税普通发票,我就采用的计算抵扣,按买价的9%计算扣除,税务现在查账说我这种算法不对,说是应该应用核定扣除计算方法计算,我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧,因为购入农产品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
老师早上好!分公司在申报企业所得税汇算清缴时,主要股东及分红情况投资比例项要如何填写
你好老师 收到材料发票怎么做分录,在付材料款怎么做?
现在要求按个税调整社保基数,这新入职的比如26年1-3月4800元/月,第4个月转正6000元,第5个月7000元,现在5月份上社保按哪个数呀?
老师,你好,工程样品放哪个科目,谢谢
老师,汇算清缴。资产折旧账载金额和税收金额没差异,这张表格需要填写吗
应收个人部分的社保计入应付职工薪酬么?
老师,小规模公司收到个人开的运输发票要按劳务代扣代缴个税吗
老师,您好!增值税收入报错了,税也扣了,还得更正吗?
我公司租管社区门面办公,社区拒绝开租赁发票?出具一张收据这个能入账吗?
上游公司给我企业进账89万,我企业为小规模纳税人,要求我企业开具劳务发票,我企业实际将此笔款项全部用于劳务工资薪酬的发放,其中我企业如何交税,如何做账,如何合理合规合法规避税金
是先从农民手中购买,包装后对外销售,不是自己种的,这样不是免税的吧
有加工过程这个也是生产