1)根据①算该商场购进所有商品和新鲜水果可抵扣的增值税进项税额 800000*0.03%2B45600*0.09%2B180000*13%=51504

老师,什么时间节点需要做进项税额转出?比如说我11月的进项票(税额为a)已经在金蝶系统上做了账,但12月2日对方红冲了,然后我12月10日的时候申报增值税附表二是不是需要在本期进项税额转出额中填a?
自然人电子税务局里面,然后综合所得申报,经常工资薪金所得,里的:更多操作。里面那个箭头显示的那个删除啊,清空啊,然后减除费用扣除,这些功能都分别是有什么作用?假如我在箭头上面显示了最底下的人,然后勾选了,然后我点删除,是不是就删除了这一个人?
老师,我申报11月份的增值税,已经勾选了进项税额,也统计了。销项是直接根据开票信息读数的,进项不能直接读数吗?还需要手动输入进项税额?
采购了商品,款未付,用预收预付怎么写分录
刚成立的新公司,电子税务系统出现这个,本月征期结束仅剩3天是什么意思?代办事项里也没有需要办理的项目。
请问老师,服务行业,每个月开票收入3万、4万左右,除了个体户,这种更适合注册个人独资企业还是有限公司呢?个人独资是不是比有限公司的注册和报税流程等要简单些?
一个月工资6500元,扣掉五险一金后,一个月要交多少税
有淘宝账务的处理视频吗
老师大量的零星采购公转私可以吗?怎样做不会引起税务预警?
有个分包方给我们开发票 他是个人 先开始没有发票 后面找的别的公司开的发票。然后转账转给那个公司这样可以吗
(2)根据②算该商场直接收款方式销售货物的增值税销项税额 (95000%2B102000%2B90000)*9%%2B(1750000-287000)*13%=216020
(3)根据③算该商场将经销的家电发给职工的行为应处理的进项税额转出。 120000*13%=15600
③商场为庆祝“五一”国际劳动节,将经销的小家电免费发给员工。小家电的购进成本共计120000元,零售价共计150000元;向某福利院赠送童装一批,购进成本为10000元,零售价为15000元。④商场品牌区受托代销(符合税法规定条件)服装,实现本月代销零售收人900000元。要求:(4)根据资料③计算该商场赠送福利院童装的增值税销项税额。(5)根据资料④计算该商场受托代销服装实现销售收人的增值税销项税额。
(4)根据资料③计算该商场赠送福利院童装的增值税销项税 15000/1.13*13%=1725.66
(5)根据资料④计算该商场受托代销服装实现销售收人的增值税销项税额 900000/1.13*13%=103539.82
老师,为什么第二问的食用植物油,图书资料和化妆品不算呢?
那哈三个属于初级农产品按9%
它们属于农产品那老师您在第二问为啥没有:120200*9%和90000*9%,还有化妆品也是9%吗
不是,化妆品那几个是13%
那您为啥没有把这三项加进去?老师您能再帮我重新做一下第二问吗?有点乱
我加上了,请你看明白我的计算再问