你好,现代服务公司,有一笔收入,实际收款比开票金额少0.09元,可以把0.09的金额计入财务费用核算

我们公司是现代服务公司,有一笔收入,实际收款比开票金额少0.09元。这个差额该怎么进行账务处理?
主要是想麻烦咨询一下,我们这边县区移动公司实行划小单元承包运行模式,每个小单元承包后注册了个体工商户营业执照,给分公司开专票,业务类型是经纪代理服务,但是每月开票金额和实收金额相差一万多,是任务指标扣款,这个月开始从核定征收改为查账征收,差的这一万多怎么做账务处理呀
票务代理公司收入怎么入账。 例如,本公司需要收客户3500的机票款,需要支付航空公司3400的机票款,中间差额为1000元是我的收入,这笔业务我已经按照差额开票了。账务处理: 借:应收账款3500 贷:主营业务收入 990.1 应交税费——增值税(销项税)9.9 应付账款 3400 这个账务处理是正确的嘛
请问老师:收到分包公司的发票金额大于实际付款金额,在对方不再给开具红字发票冲销差额的情况,我方公司应该怎样进行账务处理?
老师,国营单位,需要我们公司开一张发票,金额200元,能用收据代替吗,还有实际业务是审稿费,公司营业范围没有这个,公司实际是出版传媒代理服务商
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
这笔账挂了两年了。分录是不是这样写? 借:财务费用 0.09 贷:应收账款 0.09
你好,是的,是这样的
那如果是实际收款比开票少3000元呢?少的原因是甲方扣费,且扣费没有发票给我们的。
你好,实际收款比开票少3000元,少的原因是甲方扣费(对方是凭什么扣这么多呢?)
一张扣费明细电子表,无甲方盖章
麻烦给个正面回复,好吗
哦,是因为我司违反了合同条款,如:在甲方办公室抽烟,不按规定着装,不按时完成工作
你好,那就这样处理 借:营业外支出 3000,贷:应收账款 3000
好的老师,还有个问题就是跟第一个问题相反,实际收款比开票金额多几毛几分的情况,应该怎么处理? 是不是这样? 借:银行存款 贷:应收账款 营业外收入
你好,实际收款比开票金额多几毛几分的情况,是你这样处理的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。