您好,这个是可以的,可以

企业还在筹建期,尚未展开经营,但筹建期不会跨年,这段时间的开办费计入管理费用,但其中有一笔办公室装修款,请问可以计入长期待摊费用吗,还是只能作为开办费计入管理费用
老师,我那个筹建期间开办费还是有点不太明白,既然筹建期不认亏损,那么汇算清缴就调增。我平时做账科目一部分费用记入了管理费用―开办费,像手续费就记入了财务费用,投资款交的印花税就记入了税金及附加,那么在填A104000期间费用明细表,我是分开填管理费用和财务费用吗?还是把费用加总一起填到管理费用其他栏吗?
老师好,我公司筹建期,费用记入了长期待摊费用,现在有收入了,摊销待摊费用,那么借方管理费二级科目明细需要和待摊费用-开办费的三级科目一一对应吗
筹建期购买的中药袋,借管理费用_开办费 贷,其他应付款,那开办费那三级明细可以写管理费用-开办费-中药液包装袋吗?
比如,借:管理费用-开办费-招待费 100 贷:其他应付款 100 我已在3月份记账,现在想在6月记账时,把开办费中的招待费改为餐费,如下做凭证可以吗? 借:管理费用-开办费-餐费 借:管理费用-开办费-招待费 (红字) 可以吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那筹建期购买的垃圾桶放在楼道和门口计入什么明细?
那个记录的清洁费就行
筹建期购买的货架呢
金额大了计入固定资产
不大,五百多
那你还有进入到当期费用
什么?入管理费用开办费吗?
对的,是这个意思的
有个五百多的,也有个八千多的,可以一起入固定资产吗
做一个录,借固定资产-货架 贷其他应付款
可以,可以一起的这个
折旧是下个月开始计提吗,计提一年还是全部可以一下计提,分录怎么写
这个是属于下个月集体的,一个月一个月集体的亲
什么意思?
就是说,折旧是从下个月开始计提,然后一个月计提一次
计提多长时间有限制吗,一年可以吗
不行,入了固定资产的话,最少三年
那也可以不入固定资产直接走费用对不?
那个8万多的金额太大了