那就需要按照对方提供的科目余额表也重新录期初余额
老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得,我录出来的试算是平衡的,但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样,这是什么原因呀?
我用u8做账,已经做到期初余额的试算平衡了,但是发现会计科目的借贷方向反了,试算不平衡了,问一下怎么修改前面的会计科目啊
你好老师,我刚接到一个公司的财务工作,我把期初设置的时候按前任会计打印出来的科目余额表初期设置了,可是货币资金的方向不对了,原来的科目余额表其他货币资金方向是贷,我设置初期数据的时候不能把方向做贷方了,只能借方,这个怎么办啊,
老师,新建账套启用日期是2023年1月1日,在期初设置中期初余额里录入2022年12月31的科目余额表数据后提示试算不平衡,不平衡金额刚好是2022年银行存款年初余额金额,这要怎么解决?
老师,刚接到一家公司,期初科目余额设置,期初试算平衡了,但是最对方给过来的科目余额不一样行不行啊???
老师,采购原材料对方开具专票,钱已付货也收到了,票未开,怎么做分录?这样对吗?
已开的发票客户要求改金额怎么弄
个人境外买了黄金,境内卖,需要交多少税,交那些税
这个提单就右下角有签字 其他地方也没盖章是原件吗
请问老师,我司是国内企业,给境外公司付汇,签订合同后,分两次付款,第一次付款后,在电子税务局备案,采集合同信息,给我司检测的产品总数量是21片,但是有一片产品对方检测不了,我司实际支付20片的款,现在付款产品数量是20片,已经采集的合同数量是21片,可以改已采集的合同数量吗?
公司有两个对公账户,一个对公账户转到另一个对公账户的会计分录怎么写
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗,补计提分录怎么写呢,因为之前直接上借方管理费用-社保费,贷现金或者银行存款
老师:10月份的企业所得税申报表需要填写实际发放工资,但是我们以前个税申报一直都是按照计提工资次月申报,25年还发放了24年的工资,导致现在实际发放工资金额远大于个税申报金额,请问我们应该怎么处理这种情况?有什么风险?
老师,计提印花税需要什么原始凭证
老师请问下,合同里在产品下面单独体现返利,合理合规吗?有没有什么影响?
是按照对方的期初余额录入的,财务软件系统显示平衡了,就最后的余额不一样
你严格按照对方科目余额的借贷方录入就可以了