同学,你好 转到营业外收入
老师,小规模纳税 旅游业 增值税季度没超30万,是免征增值税的,那账务处理是应交增值税销项税增加,但是免征的税款,怎么做账呢?如果做账 借应交税费应交增值税减免税款 贷主营业务收入可以吗?
季度30万内的小规模纳税人免增值税分录是不是可以这么 借:应交增值税-10 贷:营业外收入-减免税额?
小规模纳税人 税控盘减免增值税 用的借:应交税费-应交增值税减免 贷:管理费用 本季度不用交增值税最后应交增值税减免科目余额怎么处理
小规模纳税人一季度收入30万内免税,那科目中计提的增值税不纳税,那应付税金-应交增值税这个金额怎么处理?
国家政策季度30万以内免征增值税,小规模纳税人:销售时:借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 季度30万以内免增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-减免税款 老师帮忙看看这么做分录对吗?不对的话怎么改正?
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
家具厂制造沙发够买了一些牛皮回来,裁出来的边角料可以卖出去,卖出去得到的钱这部分钱入什么科目
请教一个问题,公司a,股东公司b占51%(已经注销,法人等可以配合),法人c兼股东49%股份。怎么可以b把股份转给c。有遇到这样的情况吗。