你好,你的分录是正确的。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
我这样做分录 应交税费是借方余额 应该是贷方余额才正确吧 所以是哪里有问题啊 老师
你这个就是做跟原来的分录一样,红金额用红字就行了。
老师 你再帮我看看 我就是按照原分录做红字,然后总账上的应交税费借方变成6W多,实际我们交税才交了200多
你的分录确实没有问题,因为这个业务就是相当于你之前的业务没有发生,所以你红字冲了进货、销售和结转成本,这没错。
老师 我我们没有开红字给可以 是不是就不用冲销售和结转那一笔
你实际退了的话,也是要做那一笔的。