你好,收多少费用,是双方协商的结果,没有统一的计算公式
师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
老师我想问下,我们公司挂靠到人家做建筑的,我们给人家开出去的材料专票是13个点,挂靠公司开出去的发票是9个点。另外我们开给她们的劳务专票是3个点,现在挂靠方说我们还要补6个点的税,这种合理吗
老师,你好请问下我们建筑行业的。我们挂靠在建筑公司。有开了农民工专户代发工资的账户,现在要代发工资走专户,挂靠公司要求拿发票,我们等于是劳务委托挂靠公司代发工资,项目的个税由我们自己申报,现在就想问下挂靠公司叫提供劳务发票,那我们做工资表和报个税是不是就不需要提供发票了。
好2021年我们是挂靠在另外一家公司,我们在施工地预缴了600多万的2个点的税,我们提供了专用发票800多万劳务发票,基本上是一个点的,普票也有400多万,被挂靠公司也开了600多万的专用发票给业主,是9个多点,那2022年这样被挂靠公司是还要退税给我们,,还是我们还要再缴税
老师,我公司挂靠一家建筑公司收一个一千万的工程,这工程有560万的材料款由我们的供应商开13%的票,380万的劳务发票由挂靠公司代开3%的票加收1%的手续费,整个工程所有税费从挂靠公司走,请问我公司需支付挂靠公司什么税?多少点?多少钱?
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?