你好,这个可以进入管理费用,但是不能税前扣除

老师您好,想麻烦您请教个问题[抱拳][抱拳],企业租办公室,出租方是个人,合同约定承租方承担房产税、土地税、印花税,出租方只承担个税,但税务局开出的发票房产税和土地税及印花税都是出租方个人名,承租单位可以用出租方个人名的纳税票列支成本吗?需要纳税调整吗?
老师:你好!我公司是餐饮行业一般纳税人,经营的店面是租赁个人的,在签订租赁合同时,对方明确指出,如果要提供租赁发票,那么所产生的的费用均由我司承担,请问这样的租赁是属于个人非住房租赁还是属于公司性质的租赁,谢谢
请问老师:租的办公室是个人住房,租赁合同注明了水电费,物业费是由承租方承担,承租方缴款后开出的发票是房东个人名字,那么可以计入管理费用税前扣除吗
请问单位租住个人的房屋做经营办公地点,水电费、 物业费是承租方,单位交,那水电费、物业费发票从哪里取得?个人出租方说,有物业开具的收据,那单位可以入账税前扣除吗?
老师.以下看到的政策对吗.可以依照以下入账吗? 依照国家税务总局公告2018年第28号规定,企业承租个人的房屋,房东收取的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方(房东)采取分摊方式的(包括承租方全部承担的),企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 因此,对于企业承租个人房屋发生的水电费等,不需要房东个人提供水电费的发票,只需要对方开具一个收据即可,注明房东个人的姓名、身份证号码和电话。
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师,单位做奶的,有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列,收到的进项票也是按系列的,我给客户开就伊利纯奶,这样可以吗,带规格
老师, 计提印花税,借方是税金及附加?印花税计提是在税金及附加里哈?
注明了水电费由租客承担也不行吗,那么想要税前扣除有没有什么办法呢
要想税前扣除,就把这个水电费加入房租去代开发票