你好,在第一行里面的。

我们公司是一般纳税人,对公收到1万元的服务费,未开具发票如何报增值税,填在申报表附列资料(表一)中的第五行,提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人,第五行数据应为0
公司开具的发票都是6%税率的现代服务费,推广服务费,市场营销策划,技术开发,转让费的专票,报增值税的时候是填列在附列表一5栏第1,2列吗?还是5栏的第12,13,14列?
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
我公司开具的6%的服务费发票,在申报增值税的时候,是否填写在附表一第五行第一列?如果是的话,数据会归集在主表当中哪一行哪一列?
请问有开6%的服务费的发票申报的时候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申报附表一的时候显示,第五行的第14列数据不符(也就是6%的这个服务费的这个这一列,最后一个数)是什么原因?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
第一行不是13%税率的吗
好,第一行是13%的,还有9%的,还有6%的都在这里面。
二行才是13%销售货物的,13行是销售劳务13%的劳务。
老师,我让你说蒙圈了,是这样的,我们公司这个月有13%和9%的货物销售,还有6%的服务销售,请问应该分别填写在附表一的哪里呀?
看清楚这个是主表,你问的不就是在主表吗?
如果13%是销售货物的,在第一行里面填写 9%是提供服务的在四行里面填写 6%的在第五行里面填写。
我把6%的填在附表一的第五行,归集不到主表的第一行里呢
你好,截图附表一和附表三看一下的。
老师 截图怎么一直发不过去呢
你好,附表一里面的数据。还有附表三。
老师 我这边不需要填写附表三呢
好,第一栏包含了13%,还有9%的,还有6%的
所以里面主表的第一行是正确的,没有问题啊,需要填写附表三,只要开了服务类的都得填写。