你好,在第一行里面的。
我们公司是一般纳税人,对公收到1万元的服务费,未开具发票如何报增值税,填在申报表附列资料(表一)中的第五行,提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人,第五行数据应为0
公司开具的发票都是6%税率的现代服务费,推广服务费,市场营销策划,技术开发,转让费的专票,报增值税的时候是填列在附列表一5栏第1,2列吗?还是5栏的第12,13,14列?
个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 (附表一,第8行“6%征收率”未开具发票列,分别据实填写销售额及销项税额 )
我公司开具的6%的服务费发票,在申报增值税的时候,是否填写在附表一第五行第一列?如果是的话,数据会归集在主表当中哪一行哪一列?
请问有开6%的服务费的发票申报的时候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申报附表一的时候显示,第五行的第14列数据不符(也就是6%的这个服务费的这个这一列,最后一个数)是什么原因?
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老师,聘用临时人员发工资需要拿身份证去税务局开发票吗?协会没有在税务局登记可以不用代扣代缴吗?
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老师,这个为什么要除以10000,没有看明白
公司转款到股东个人,股东个人又支付了工程介绍费及这些白条费来冲他的挂账,在算所得税前是扣除出这些费用的,税务检查时会有什么影响
老师,别人叫我放法人有什么风险吗?
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7月开错一张发票,税额4600,8月全额红冲,可以在申报并缴纳完7月所属期增值税后申请退税4600吗?还是要等到9月初申报万8月属期增值税再申请退税?
采购货物商品返利,先按原价付款,次月返利,怎么写分录
第一行不是13%税率的吗
好,第一行是13%的,还有9%的,还有6%的都在这里面。
二行才是13%销售货物的,13行是销售劳务13%的劳务。
老师,我让你说蒙圈了,是这样的,我们公司这个月有13%和9%的货物销售,还有6%的服务销售,请问应该分别填写在附表一的哪里呀?
看清楚这个是主表,你问的不就是在主表吗?
如果13%是销售货物的,在第一行里面填写 9%是提供服务的在四行里面填写 6%的在第五行里面填写。
我把6%的填在附表一的第五行,归集不到主表的第一行里呢
你好,截图附表一和附表三看一下的。
老师 截图怎么一直发不过去呢
你好,附表一里面的数据。还有附表三。
老师 我这边不需要填写附表三呢
好,第一栏包含了13%,还有9%的,还有6%的
所以里面主表的第一行是正确的,没有问题啊,需要填写附表三,只要开了服务类的都得填写。