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领导拿走库存商品自用,未付款,应如何做账?能结转成本么?

2023-06-05 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 16:28

同学你好 这个有发票就可以结转

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同学你好 这个有发票就可以结转
2023-06-05
你好 取得库存商品暂估发票 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品,贷:应付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整 费用的发票(费用之前暂估,贷方应当是应付账款-暂估科目,而不是库存现金) 借:应付账款-暂估 ,  贷:管理费用 借:管理费用-业务招待费,贷:库存现金
2020-12-04
你好,你的会计分录是对的
2023-04-07
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
你好,预收账款没有发货的不用确认收入的
2020-12-05
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