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做暂估的分录怎么做呢? 未到货时候:借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付款 结转成本:借:主营成本 贷:库存商品 等发票到货后呢? 借:库存商品 贷:应付账款——A公司 然后在冲销:借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付款吗? 这样做对吗? 还有就是发票没到货的时候 能不能结转成本呢?

2024-05-25 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-25 16:15

您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的

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快账用户5511 追问 2024-05-25 16:17

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-25 16:19

不客气的,祝您开心

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您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
您好是可以这样做的,相当于冲销了这个又
2024-12-11
原账务处理错误点: 暂估入库时直接使用 “库存商品” 科目,导致后续冲红出现负数。 未调整暂估成本(5 元)与实际成本(4 元)的差异,多结转了 1 元成本。 正确调整分录: 冲红原暂估: 借:库存商品 -5 贷:应付账款-暂估 -5 按发票入账: 借:库存商品 4 贷:应付账款 4 补充调整成本差异(关键): 借:库存商品 1 贷:主营业务成本 1 结果: 库存商品最终余额为 4 元(正确)。 主营业务成本调整为 4 元(正确)。
2025-05-30
同学你好 发票没收到吗
2022-11-09
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