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老师有家客户公户给我们转钱,转错金额了,我们又公户原路退回了,这种做账是直接按照其他应付款做账吗?无发票无收据,做账摘要是写押金退回吗

2023-06-06 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-06 08:10

你好!是的。直接按其他应付,然后支付

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你好!是的。直接按其他应付,然后支付
2023-06-06
借银行存款贷其他应付款支付出去都相反的。
2023-06-06
你好 货款是吗 收货款 退货款
2023-08-24
你好,要做账的 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2021-07-05
一、收款时 借:银行存款 贷:预收账款 二、确认收入时 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 未开具发票的收入确认。 三、本月退回订金 借:预收账款 贷:银行存款 四、冲销上月的退款收入 借:预收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
2020-04-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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