您好,若不跨年,借所得税费用(红字),贷应交税费-应交企业所得税(红字),借银行存款,借应交税费-应交企业所得税(红字)

老师,请问我2020年第二季度所得税预交申报后做了更正申报,补缴了税款,产生了滞纳金,滞纳金应该怎么做账?
企业所得税讲解怎么做账不产生退税? 所得税季报,不想让它设计退税应该怎么操作?
老师,年度企业所得税申报时产生退税,预缴的企业所得税已经退税了,现在更正后产生应缴税款,预缴的税款无法更正为0,如何操作。谢谢老师
请问更正企业所得税季报后产生的退税该怎样记账?
企业23申报高新技术企更正了22的企业所得税报表,产生了退税,怎么做账
老师,你好,私户的流水用记账吗?还是只需要按照基本户和一般户的流水记账
请问公司有一辆货车,准备转让给另一个公司,已经评估了价格,请问还需要哪些手续,怎么开发票
老师,商贸型出口企业确认收入分录下面附什么资料?
老师你好!小企业制度一般纳税人在11月份库存商品入错了固定资产,但是没有计提折旧的,到2月份发现红冲更正,那我12月份的财务报表还要更新吗?
商贸公司,目前销售钢材
以1万块算,余额宝理财可以一个月多少利息
即将入职的大学生,国企总部财务共享中心,一个办公室三十几个人,年龄最小,如何处理人际关系和同事关系,同事关系本质是
15号发2月份工资,现在写专项附加扣除还能享受2月工资免税吗?
因申报有误。造成税金滞纳金, 根据公司规章,此由经办人承担。 公司收到经办人打的这笔款,冲减营业外支出,还是计入营业外收入呢
老师,业绩61万,工资就是8000元,如果61万下或者之上,按八千的比例计算工资怎么算
是2022年第三季度的,已经跨年。
您好,跨年,借以前年度损益调整(红字),贷应交税费-应交企业所得税(红字),借银行存款,借应交税费-应交企业所得税(红字)