你好; 你有收入 直接做主营业务成本; 没有收入建议走劳务成本 过度 结转到主营业务成本的

请问一下去年10月支付的劳务费,现在退回来了,当时申报了劳务费个税,现在要更正申报是不是呀 那成本我是冲今年的吗,具体分录怎么做,我之前做的是:借:劳务成本 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本
老师 我们车间工人的工资是劳务派遣发放的,当月工资是下月发放,这部分工人的工资不是不用计提麽,但是这部分工人的工资是需要算在当月成本里的,这种情况账务怎么处理呢
老师,请问劳工务工工资的分录正常我们是放在主营业务成本里的。但是我发现去年有一个月打在管理费用下了。这种情况下需要更改吗?
请问老师,我们是传媒行业,部分人员工资计入主营业务成本,假如当月没有收入的情况下,人员工资我能还记为主营业务成本吗?还是记为管理费用?
老师,请问一下2024.12月的工资,计提借劳务成本 员工工资 贷应付职工薪酬 工资。24年的汇算清缴这个工资没有结转成本,在25年的账上结转成本可以的嘛? 主要是之前做工资都是直接借管理费用工资 或者主营业务成本 贷应付职工薪酬的。不懂咋就12月单独做了一笔劳务成本 员工工资了。这种情况咋整?
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
老师能说的更明白点吗。我没听明白。就是说我打在管理费用下了,需要调账到主营业务成本吗?
你好; 需要调的; 你科目不对; 要调到主营业务成本去的
是借:主营业务成本,贷:管理费用吗
不跨年的话; 就是这样来做; 对的
跨年了。应该怎么做呀?
跨年了。 做 借以前年度损益调整- 主营业务成本 贷以前年度损益调整- 管理费用
好的 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好
老师,我在问下。以前年度损益调整下没有二级科目。直接借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整,这样对吗
你好; 自己加下二级科目 或者是 如果没有二级科目; 你这样走 不对哈; 怕你系统识别不了哦 ;
好的 知道啦 谢谢
好的 ; 希望能帮到你
老师,这样调整完了。期末余额有余额吗?
你好; 期末会结转的;损益科目么有余额的
对对 好的。非常感谢
不客气的; 帮到你就好