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老师 我们车间工人的工资是劳务派遣发放的,当月工资是下月发放,这部分工人的工资不是不用计提麽,但是这部分工人的工资是需要算在当月成本里的,这种情况账务怎么处理呢

2022-11-28 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 14:09

你好,工资在当月就要计提的。

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快账用户5307 追问 2022-11-28 14:33

工资是劳务派遣公司发放的,这样也需要计提吗

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齐红老师 解答 2022-11-28 14:41

你好 是的 当月记提成本 的  

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快账用户5307 追问 2022-11-28 14:44

会计分录该怎么填写呢

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齐红老师 解答 2022-11-28 14:50

借生产成本,贷应付账款 等 

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快账用户5307 追问 2022-11-28 14:53

次月付款后收到劳务派遣公司开过来的发票怎么入账呢

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齐红老师 解答 2022-11-28 14:55

。把这笔分录红冲再做一笔这个分录。

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快账用户5307 追问 2022-11-28 15:00

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-28 15:10

客气祝您工作。客气,祝您工作愉快。

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你好,工资在当月就要计提的。
2022-11-28
对的,是的,当月计提当月。
2023-01-04
你好,成本按计提的工资计算,不是按实际发放的计算
2023-05-06
1. 计提工资(含公司承担的个税,需将个税并入工资总额) 假设工人税前工资为10000元,计算出个税为200元(公司承担),则计提时需按“工人实际到手工资+公司承担个税”合计确认费用。 分录: 借:管理费用/生产成本等(根据工人岗位) 10200 贷:应付职工薪酬—工资 10200 2. 发放工资(工人到手金额=计提工资-公司承担的个税) 工人实际到手10000元,公司承担的200元个税暂不发放,用于后续申报缴纳。 分录: 借:应付职工薪酬—工资 10200 贷:银行存款/库存现金 10000 贷:应交税费—应交个人所得税 200 3. 缴纳个税(用公司资金缴纳,冲减上述个税负债) 次月申报缴纳时,直接支付公司承担的个税。 分录: 借:应交税费—应交个人所得税 200 贷:银行存款 200
2025-10-13
不结转 做劳务成本 以后你确认的收入之后再结转到主营业务成本, 如果你当月没有业务的话可以全部都放到管理费用
2023-02-18
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