可以的,这个软件是这样设置的。

汇算清缴需要补交税款,就在缴款当月,写分录 借:以前年度调整损益 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度调整损益 就好了!其他不用做了!
汇算清缴需要交所得税800多。我在做分录的时候借以前年度损益贷应交税费应交所得税,但是我的金蝶软件要我做贷方负数,这样对吗,月底
@郭老师 请教老师,我在做今年的账时发现去年多结转了成本,去年的账不是我做的,今天我看汇算清缴税交的多些,我把去年结转的主营成本反冲,借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 补交所得税分录:借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借: 应交税费——应交所得税 贷:银行存款 这样处理和几个分录对吗?
24年1月缴纳23年第四季度企业所得税的时候,我在1月计提企业所得税借:所得税费用贷:应交税费应交所得税 缴纳企业所得税的时候,做的是借:应交税费应交所得税 贷:银行存款 ,那我要调整以前年度损益怎么做分录?
你好老师,收到电子退库金额,我这样做了分录:借银行存款 11.08贷应交税金-应交所得税11.08; 借应交税金-应交所得税11.08 贷以前年度损益调整11.08;借以前年度损益调整11.08,贷利润分配-未分配利润11.08,到月底资产负债表时对不上,相差这个数,是不是做错了分录,如何做老师
现在开具去年的房租发票还是按照5%的专票开具吗
挂别人公司,成本做了92%,另外8%*25%交了别人公司企业所得税,那利润8%还需要提交成本票给别人吗?
之前年度开给客户的销售发票款项未结算完,客户不回款了,双方协商后以折扣形式清账,这个折扣发票怎么开具?
老师,个体工商户开票额度变成1元,这种注销好还是不注销好?
老师,一般纳税人公司,3月回单柜费用,4月初开专票,这两个月分别怎么记账做分录呀?
老师,我们开住宿费1200,银行回单上看到商户收单1198,差的2元是不是扣手续费了,问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元,银行回单没显示手续费2元,做账要不要把2元计财务费用里面?
老师,天猫平台订单已经完成,是不是不能再用平台售后处理了?只能用别的途径给客户退款?
老师,我们现在有两栋楼,一栋是做酒店,一栋是做餐饮,酒店和餐饮都会被升为一般纳税人;现在有一个难点,就是酒店升为一般纳税人的话,进项专票就很少,这样会导致我们交的增值税非常高;如果酒店与餐饮合并在一张执照报收入,一年就是2000万的营收,餐饮取回的进项专票就比较多,可以抵扣得多,餐饮买东西取回的专票,抵扣餐饮和酒店的增值税,这样是否可行?税负是不是低很多?
公司给车上保险怎么记凭证
老师,我们开住宿费1200,银行回单上看到商户收单1198,差的2元是不是扣手续费了,问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元,银行回单上没显示带出去扣手续费2元,这种情况要怎么做会计分录?
月底就结转显示借未分配利润,借以前年度损益调整度数贷本年利润对吗
你好!是的,结转的时候分录就是这样
借方未分配利润不就是表示亏损了吗,这样对吗
你好!你补缴了税,利润本身就是减少了啊
明白了谢谢
你好!不用客气的了