你好。你好没有进项要交费,6月份再取得就不能往前抵扣。

本月没有收入,然后上月抵扣的进项在系统开红字了,下月报税的时候要交税吗?
5月时候进项专票开少了,现在要交税,可以延长到下月多开点进项然后不交税么?
老师,本月多开的发票下月需要作废,然后本月的税额要么以现金多交要么进项多抵扣了,那下月作废后我多交的或我的进项还能回来吗?
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
这月销项多进项少,然后交太多税了,然后这样做一个未开票收入负数,次月再做一个正数冲回来可以操作吗
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
5月进项税1000,销项税额2000,可以先不交税,然后6月开2000的进项发票,把这个5月的销项税额抵扣掉吗?
你好,不能这样处理不行。
比如我1月进项税1000,销项税2000,但是其中有1000销项是需要开红字的,但是1月没有开红字成功,2月开红字发票还开错了,导致2月多开了销项,此时2月进项1000,销项4000。这种情况要怎么解决才能避免交税啊?
1月份只要没有正常开负数发票,那就是正常申报。