你好比如借,库存商品贷,应付账款。

老师,九月份记账,借:管理费用,贷:其他应付款,但是十月份用公户给对方回款了,我该怎么冲销这个分录,可以借,其他应付款,贷银行存款?
你好,我们购入一台设备,四月份公账付款,做分录借:应付账款—某公司,贷:银行存款。五月份收到了发票该怎么做分录啊,借:固定资产,贷:银行存款 吗
老师,我4月份有G P S入账,借:主营业务成本-其他费用. 贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款,现在12月份要把这笔冲减专项储备,应该怎么调整。
公司1月份支付了一笔商标代理费,当月收到了发票,当时做的分录是 借:应付账款 贷:银行存款。现在收到通知商标没有过,发票还没有入账,应该怎么做分录呢
老师,现在有笔分录我不知道怎么记,4月份付款 借应付账款,贷银行存款,5月份收到发票,怎么记账呢把应付账款冲掉
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师 我们是做项目的,库存商品有一百多万 这个怎么处理
你好你说的项目是什么项目?
钢铁厂用到的节能环保设备,就是我们采购部件 回来自己设计组装调试
你好这个没关系。你现在是要做什么了?放在库存商品没有关系的呀。
好的,还有一笔, 应收账款 借方45000,预收账款 贷方45000,这比已开票已收款 跨年了怎么处理 做平
你好,这个你可以直接借预收账款,贷应收账款就可以了。
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。