你好; 你们是什么类型的公司; 看 是计入成本还是费用去; 描述下具体业务

老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师11月份做错一笔怎么调账呢?之前做的借:银行存款,贷:主营业务收入,贷销项税,之前这笔做错了,本来应该做借:其他应收款,贷:银行存款
老师,九月份记账,借:管理费用,贷:其他应付款,但是十月份用公户给对方回款了,我该怎么冲销这个分录,可以借,其他应付款,贷银行存款?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
老师,固定资产没有及时入账,差了5个月才入账属于什么问题
老师好,员工工伤,公司给付的补偿金是做福利费还是营业外支出
老师,我们是一家木业公司,和农民购买木头生产木片,然后11月份我们开具的收购票不能抵扣,税务局叫我们12月红冲,做了反方向,那原来结转的成本要转出吗?
老师问一下,2024年度的企业所得税汇算清缴我昨天有更正过,原因就是24年度有税收滞纳金需要调增我当时申报时没有税前扣除,昨天刚刚有更正过了,也产生了滞纳金。那我后续帐务处理怎么弄?
老师,我们给房东一次交了三年的房租,房东不给我们开发票,我自己去税务局代开,是一次开三年的房租发票好,还是一年一年开好?
申报表里一个成本与一个实际发放工资这张图怎么填
老师您好,请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀?整体公式有没有呀?有的话,麻烦老师发一下给我呀?谢谢老师
老师,你好,增值税未申报之前,确认抵扣的进项可以撤销然后再重新确认对吗?
老师,现在开不了差额征税了吗?那全额开的话,税负怎么办?
麻烦老师给个会计学堂的学习网址我呢?
我们是运输公司。
记到成本去了,现在要冲专项储备
你好; 那你之前计提过专项储备的吗 ? 你是计提了安全 费是吗
之前计提了有专项储备
你好; 之前怎么走分录的 看看 是否直接冲主营业务成本去
4月份G P S入账,借:主营业务成本-其他费用. 贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款,12月份要把这笔冲减专项储备,应该怎么调整。
之前是这样入账的,入在成本,专项储备借:主营业务成本 贷:专项储备
你好; 借专项储备 贷主营业务成本
老师,正常分录是不是不用记成本了,直接冲专项储备的意思。
你好; 先走成本 ;然后再用专项储备 冲成本
冲成本需要用负数表示吗。
你好; 不用;直接用金额即可