你好 第13行,是前面1-4行的合计数,你需要调前4行的数据。 你这属于调低,如果只调整第3行,那就会是负数,这个可能不合理。 希望对你有帮助。

老师,你好,我的增值税账簿上金额和申报的不一致,这要怎么调整,不知道是之前哪一笔分录错了,查账也查不出来,怎么调整呢
拿了期初数据,之后发这两个报表给客户,但是客户上传不了数据 不知道怎么调整[破涕为笑]
老师,请问这个表的数据想调整一下,但是不知道之前是怎么算出来的,怎么调整?
老师,我公司之前没有上系统,报表成本数据与实际的相差太大,现在公司想上系统,请问这个成本数据需要怎么调整,怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致,但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致
老师,我公司之前没有上系统,报表成本数据与实际的相差太大,现在公司想上系统,请问这个成本数据需要怎么调整,怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致,但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致,只有成本数据有问题,其他数据都没问题,请问可以怎么调整这个成本金额
你好,在社保局医保局增员后成功并申报后。还需要在电子税务局里办理增员吗?还是直接在电子税务局社保申报及交款就行?谢谢你了
董孝彬老师,公司注销的话需要凭证吗?我公司现在打算注销,但是25年后半年的凭证和26的凭证还没有装订完,这样的话可以注销吗?
管理费用去年100万 其中未取得发票5万,所得税汇算调增5万 ,今年管理费用90万,包含将去年未取得发票的费用冲回了,汇算清缴这个5万怎么处理?
请问老师,公司实缴完用公示吗
外来人员在我们单位吃饭,交的钱,什么意思增值税视同销售
老师您好,公司成立的时候,为了出验资报告,以股东的账户转入了200万,随后这200万又转出到了借资金的这家公司。那么这个分录该怎么做呢?其实就是借了他们这200万走了一下过场。但是我得把这200万记在股东的实收资本上
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转,当时说没发票的,现在又来发票了,但是开来的是成品发票,不是费用发票,这个如何调整?
老会计在电子税务局的资产负债表申报时,新一年的固定资产原值是上一年固定资产的净值,累计折旧不滚存,新的一年清零重新计提的,汇算清缴里填的原值和累计折旧又是账面上的,我现在接手,第二季度该怎么申报,
私人医院做账,建账是用什么会计制度?
以前年度房租费和物业费正常付的,发票正常入账,按月分摊,但是今年先付了房租,物业费没付,随意发票也没来,这个怎么分摊了
就是只能一起调?
老师,您能告诉我6-11行这个金额是怎么算出来的吗?
6-10 都要以工资数为基础。工资*各自的费率 第五行是6-9行的合计数