你好 第13行,是前面1-4行的合计数,你需要调前4行的数据。 你这属于调低,如果只调整第3行,那就会是负数,这个可能不合理。 希望对你有帮助。
老师您好,请问我们这边往来账期初数据不对,是由于之前的会计账不对,但是我也查不出来是那一笔不对了,请问怎么调整?
老师,你好,我的增值税账簿上金额和申报的不一致,这要怎么调整,不知道是之前哪一笔分录错了,查账也查不出来,怎么调整呢
拿了期初数据,之后发这两个报表给客户,但是客户上传不了数据 不知道怎么调整[破涕为笑]
老师,请问这个表的数据想调整一下,但是不知道之前是怎么算出来的,怎么调整?
老师,我公司之前没有上系统,报表成本数据与实际的相差太大,现在公司想上系统,请问这个成本数据需要怎么调整,怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致,但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致,只有成本数据有问题,其他数据都没问题,请问可以怎么调整这个成本金额
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
新办建筑企业需要开个农民工专户用于发工资,这个开通流程是怎么操作的
老师,企业所得税报表今年新增了两个,一个是已记入成本费用的职工薪酬,还有一个是实际支付的。这两个如何取数。我们没有计提,都是当月发当月的。工会经费、还有职工教育经费是填的上交税务局的那个金额,还是企业自己购买的工会和培训费。新手本来就不太明白
建筑施工没有完成的项目 是不是先不结转成本在在施工程挂着
老师请问我们酒店电梯维修,本月支付11万,这个费用直接记到本月吗?
就是只能一起调?
老师,您能告诉我6-11行这个金额是怎么算出来的吗?
6-10 都要以工资数为基础。工资*各自的费率 第五行是6-9行的合计数