你好; 扣除不了哦 ; 除非你把之前的经营所得税 改了; 才能去综合所得去改哈;
研发人员的电脑在2021年我没有进行归集,计入研发费用里面,但是已经结账并申报了。那么在汇算清缴之前我可以调账吗?返回去,然后重新改一下,把那个折旧费给他调上去,可以吗?嗯,请问这样改的话受影响吗?就是我账面上这样一改,然后重新修改一下报表,可以吗?
老师,好。我们公司得交资源税,但是,我们这资源税是资源办让我们先开一个户,说是存税款用,报税的时候,我们申报,申报完之后,把银行端哪个截图发给他们,是我们申报的资源税,增值税,增值税附加等,说是他们替我们扣税款,就是从之前他们让我们开的那个户里面扣,我现在不懂这种情况是属于他们代收代扣吗?还是?
老师,我想请问一下个税申报的相关问题。我才来一家公司,让我做几家小规模纳税人的账。说是这几家小规模纳税人的税之前都是代理记账公司那边在申报。而且之前这几家小规模纳税人公司的个税都是空申报。但是从12月份开始,有做了一些员工进来,需要申报个税。那么,我在现在1月份,在我自己的电脑上安装自然人扣缴义务端,我的个税系统里面是没有之前代理记账公司那边申报的数据,这个怎么处理?还有就是,我需要向代理记账公司那边让他们进个税系统里面导出他们之前录入的境内人员信息表Excel版的吗?如果他们之前有报过法人的个税的话。
老师 我们公司法人有个体户 ,然后代账公司给申报的时候把那个6万的减除费用在经营所得申报给使用了,但是老板想让我在个税汇算里面去抵扣。 于是我就把之前申报的在自然人扣缴web版里面作废了。但是他之前那个个体户 注销了 ,还能在网页版上面重新更正申报吗 ?
老师,关于个人经营所得税C表填写有几个疑问,给解答一下,谢谢,一个自然人名下有两个个体户,这个自然人还在另外一家企业任职,从2023年10月份开始申报个人所得税,前几个月没有申报。 1.关于扣除6万费用,两个个体户在季度预缴申报时都没有扣除6万费用,但自然人在申报个税时扣除了,我理解的是3个月,扣除15000元,那前九个月未扣除的5000✘9=45000元可以在填写个体经营C表时填写吗?还有附加扣除(赡养老人那些)?
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
我就是作废了, 个税里面就能抵扣了 。那我经营所得那边是不是要重新更正申报,我在web里面只看到作废键没有更正,是重新申报吗?那个体户注销了 ,怎么申报啊
你好; 对的;先改经营所得税; 在去 综合所得去改 ; 去税务局大厅去改哈; 你系统改不了的
我在网页上已经作废了经营所得申报 ,不过之前那个个体户已经注销了,不能在网上重新申报吗
你好; 是的注销了肯定系统改不了的 ;你只能问税务局是否允许大厅改;