你好 记福利和招待费的
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,我们这面主营销售白酒,我们从那面公司进货,这个供应商给我们提供销售费用,比如我们招待客户的费用,只要有普票,公司是给报销的,每次报给公司之后,公司把这部分钱饭费放到账存款里面,之后我们进货的时候用来顶货款,另外账存款还有一部分价格保证金,这个保证金是每年交够15万就可以不用再交,到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用,现在领导让我挂上,我该怎么挂呢
老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
老师你好 我们是一家培训机构,我们公司的银行账户当时被冻结了,然后又注册了一家公司,员工的社保在原来的那家企业申报,但是一直都没有交,从去年开始新公司启用后,把款项收到新企业的账户中,另外把款项转到原来被冻结的那家账户中,给员工把社保交清了,但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了,社保产生的费用还是做到旧企业了,现在由于从新企业给旧企业转社保费以后,在新企业账上挂了10万多的其他应收款,旧企业的账上的其他应付款挂了十几万,请问这样的内部往来账怎么做平
老师,我们公司边上有一个饭店,平时公司招待客户,偶尔员工聚餐,都是在那吃饭,平时都是挂账,年底或者某个时间点再一次性结账1万或者2万,像这种1万2万的费用我们怎么入账啊?
25年交纳24年汇算清缴的税费,是直接当月计提税费,还是通过未分配利润,以前年度损益调整科目
老师好,企业的净资产是指什么?
老师 A客户欠我司款300万,我司又有应付A 25万,我司往来平账,需要什么手续做账吗
你好老师! A公司是一家一般纳税人公司,曾经是高新技术企业有许多软著,另100%投资了一家B公司,C公司是一家小规模企业,法人是A公司的股东,现在想让A公司与C公司合并,以后市场上只有B公司与C公司,合并时A公司的软著需要提前转到C公司还是合并后自动就归入C公司所有?如何想让B公司也C公司没有关系,是否需要先将B公司股权转让做一下?合并后A公司是否需要按流程注销?都涉及哪些税款或转让金额等?有哪些风险需要提前规避?合并后的C公司还是小规模纳税人吗?
老师,我们公司经营范围有设备销售和设备安装,如果合同里既有销售又有安装,这发票税率各是多少
合同编号有甲乙方谁来编定
税务UK增票流程,怎么弄
老师好,一个公司经常有外出的采买都没法开发票的,应该怎么办
老师注销应该注销啥,现在账上就剩银行余额了,可以直接在税务局选清税申报了吗,
我们是生产面点企业,有赠送客户样品,这个是不收钱的,开票的时候需要把这个体现吗?体现的话要怎么开
老师,我们一年有可能吃了二三十次饭,但是一年只结一次账,记账凭证后面只有一张2万的发票,够吗
你好,你实际消费多少就需要多少发票。没有发票的全额调整交所得税。
比如一年消费了1万8,我们付了1万块钱,对方开了1万的发票,这1万块钱直接记到招待费吗?后面只一张发票就可以吗
是的,这样处理就可以了,对的。