你好,房开企业,收到土增税清算退税 借:银行存款,贷:应交税费—土地增值税

45岁了考中级有用吗
我们是一般纳税人,购买鸡蛋,他是个体户有营业执照,他不给开票,我能自己开给自己吗?我怎么弄,确实买了鸡蛋
老师,想注册公司,公司名称不带行政区域的有啥要求吗?
我们是一家小规模配送公司,我们从菜农或者批发商处采购蔬菜卖给幼儿园,开票需要开免税还是1%
当年存在固定资产出售的情况下,1,固定资产的账载金额中原值是写年末科目余额表上的固定资产还是出售前的所有资产填写 2,本年累计折旧账载金额是按照科目余额表上的本年累计贷方填写,还是需要剔除已出售的固定资产在本年折旧的额度,3,累计折旧账载金额如何填写
老师,请问项目补贴算不算在工资薪金所得的?
一般纳税人,收到电子发票(铁路电子客票),可抵扣……这是怎么使用的……直接勾选抵扣吗?填写报表有什么不一样吗?
老师,有餐饮行业面试会计的笔试题目吗?
老师,我想咨询下,我有个公司要注销了,但是这个公司是从别人手里收购过来的,那个法人也因为范了事被关了,现在要注销,税务局让把往来都清0,但是预付账款下的一个单位有33万在借方,我也联系不到对方,这怎么清0
找朴老师解决一下问题,谢~ 有了解过企业年金吗? 这个是跟社保一样的吗?个人及公司各要承担多少,也是做账做入应付职工薪酬吗
除了上面的分录,因为去年缴交土地增值税时,已借记“营业税金及附加”,现在又如何处理?
你好,那就需要冲销之前多计提 借:应交税费—土地增值税 ,贷:以前年度损益调整—税金及附加
老师,涉及到的企业所得税又如何处理的?
你好,是如何做分录的意思?
因为去年缴交土地增值税时,已经转入营业税金及附加,冲减了企业所得税税前成本,现在退税了,但走的是“以前年度损益调整”,假如这次退税是1000万元,这涉及的企业所得税250万元如何处理及会计分录如何?谢谢老师
你好,退税这涉及的企业所得税250万元 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
全部分录如下,是否正确?借:银行存款1000 贷:以前年度损益调750 贷:应交税费-企业所得税 250 借:以前年度损益调整 750 贷:利润分配-未他配利润 750
你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润