你好,房开企业,收到土增税清算退税 借:银行存款,贷:应交税费—土地增值税

请问,房开企业,土增税清算,计算土增税时,允许计入开发成本的利息费用的最高限额是多少?谢谢
请问,房开企业,基桩静载检测费,如何入账?谢谢
请问,房开企业,收到土增税清算退税,如何入账?谢谢
请问,房开企业,月度预征的土地增值税及附加费,会计分录(含末级)如何?谢谢
请问房开企业,如下问题,谢谢! 第一:城镇土地使用税在办理土地增值税清算完成不要再缴,还是要等企业所得税 第二:税务稽查的增值税计入到应交增值税下,在企业所得税清缴时,如何处理,
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
除了上面的分录,因为去年缴交土地增值税时,已借记“营业税金及附加”,现在又如何处理?
你好,那就需要冲销之前多计提 借:应交税费—土地增值税 ,贷:以前年度损益调整—税金及附加
老师,涉及到的企业所得税又如何处理的?
你好,是如何做分录的意思?
因为去年缴交土地增值税时,已经转入营业税金及附加,冲减了企业所得税税前成本,现在退税了,但走的是“以前年度损益调整”,假如这次退税是1000万元,这涉及的企业所得税250万元如何处理及会计分录如何?谢谢老师
你好,退税这涉及的企业所得税250万元 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
全部分录如下,是否正确?借:银行存款1000 贷:以前年度损益调750 贷:应交税费-企业所得税 250 借:以前年度损益调整 750 贷:利润分配-未他配利润 750
你好 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润