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我公司预缴税额了,请问一下申报增值税是预缴税额应该填在哪里?怎么填写?

2023-06-06 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 18:07

你好; 你是什么业务做了预交的; 建筑服务异地预交了吗  

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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:12

工程服务

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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:12

劳务分包

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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:12

是的,异地预缴了税额

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齐红老师 解答 2023-06-06 18:13

你好;  在分次预交栏次 ;主表 里面  

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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:22

这里自动弹出来我预缴的税额了

这里自动弹出来我预缴的税额了
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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:23

请问一下主表应该在第几行填写?

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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:24

是填写在主表第23行吗?

是填写在主表第23行吗?
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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:25

还是填写在28行?

还是填写在28行?
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齐红老师 解答 2023-06-06 18:28

一般纳税人提供建筑服务,已在建筑服务发生地预缴的增值税税款须填写增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)附列资料(四)(税额抵减情况表)中的第三行“建筑服务预征缴纳税款”,该行第2列“本期发生额”填写本期已预缴的增值税税款,第4列“本期实际抵减税额”填写本期需要抵减的税额,未抵减完的税额会形成第5列“期末余额”。同时,主表第28栏“分次预缴税额”按当期实际可抵减数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。        在28栏次去哈;  

一般纳税人提供建筑服务,已在建筑服务发生地预缴的增值税税款须填写增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)附列资料(四)(税额抵减情况表)中的第三行“建筑服务预征缴纳税款”,该行第2列“本期发生额”填写本期已预缴的增值税税款,第4列“本期实际抵减税额”填写本期需要抵减的税额,未抵减完的税额会形成第5列“期末余额”。同时,主表第28栏“分次预缴税额”按当期实际可抵减数填入本栏,不足抵减部分结转下期继续抵减。        在28栏次去哈;  
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快账用户2815 追问 2023-06-06 18:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-06 18:32

不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价 

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你好; 你是什么业务做了预交的; 建筑服务异地预交了吗  
2023-06-06
你好!预交税款应该是自动代数过来的,你们预交的什么税?有外经办证吗?
2022-05-19
你好,附表四本期发生额填写你预缴的增值税,然后你需要抵扣多少,在实际抵扣金额,还有主表28行里面填写多少。
2023-06-12
所属期是5月份嘛?如果是的话,附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写9174.31。然后主表里面也是填写这个金额28行附加税的,不用填写你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。
2024-06-12
你好,主表的倒数第二行里面填写填写不了,找你税务局那边给你维护一下。你看一下缴纳的所属期和你申报的所属期是不是一样。
2024-08-08
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