您好,损益可以一起结转,也可以分收入和成本费用两次结转的

老师您好,我觉得正常的话科目余额表应该是图一,不管一级科目还是末级科目损益类科目都应该结转完,图二是之前我们把比如说管理费用全放到期末结转了,然后才导致一级科目都是平的,明细类科目都没有结转过去,您觉得哪种是对的,我个人感觉结转的话不论是一级科目还是明细科目都应该结转走
老师,用友T3怎么结转汇兑损益?我点汇兑损益他出来好多,是全选结转吗?还是一个个选?都选哪些科目的
老师好,我们收香港打过来的美元,按照月初1号的汇率算的人名币,与我们实际结汇的人民币有差额放到了汇兑损益,那这个汇兑损益要结转吗,这样结转成收入是不准确的吧,这个怎么结转呢,还是不用结转
老师,我的12月底结转汇兑损益,借:财务费用-汇兑损益6,519.28 ,贷:银行存款美元户 -6,519.28,这样的话我的美元账户就-6,519.28 这个数字出来,本来美元户应该是没有钱的,现在汇率调整,结转汇兑损益 变成这样,总感觉哪里不对,这是什么意思啊?是不是我做错了?
你好老师,我想咨询一个问题哈,用友t➕财务软件银行存款外币账户23年底是438372,24年年初是505734,去年我做了汇兑损益,今年银行账年初数怎么还是去年我未做汇兑损益的数,不是去年年底显示的数,难道不应该做结转汇兑损益吗?
老师,如果更正了25第四季度财报,企业所得税报表,需要更正2026年第一季度财报,企业所得税报表吗
老师请问一下,我们企业实收资本是零元,但账上有固定资产80万元,净资亏损了100多万元,现在发生了股权转让,税务要求我们补个税,因为股东都没出资,所以都是零元转让,但税局说我们有固定资产,要求评估,像我们这样要产个税吗
危货运输计提的安全经费和实际使用的差额如何处理
老师好,请问跨月的发票,已经抵扣了,如果要红冲的话,是购买方发起还是销售方发起?几年才开过发票的
老师,残保金上年在职职工工资总额,只有10,11,12月,人数怎么算
24年收购的废品无发票,25年结转成本。现在可以申请反向发票,补开吗?
请问老师,我们取得房产缴的契税计入什么科目呢?房产是24年取得的,契税25年才缴
@朴老师,我们公司给员工租赁的住房,然后从个人租赁的车位的话,没有发票,账务及税务如何处理?需要给个人代扣个税么?
老师,我想请问下就是2024年底计提工资8500,2025年汇算清缴前未发放,2025年我冲减了当年的工资,那2025年汇算清缴我是不是要调减8500,不然是重复扣了对吧
老师汇算清缴时,纳税调整项目明细表中,20行罚金税收滞纳金那两行都要填写吗,因为我这边是交的税收滞纳金,但是只填写20行,19行不填写,就出现黄色的感叹号,需要都填写吗