同学你好 你换汇了才做汇兑损益

之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出,后期等那边给发票或者退款,具体的还在沟通 在今年,营业外支出这笔需要冲掉,不做了, 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗? 如果这样下来,今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报,还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
老师好! 我司是小规模纳税人,2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的:2022年小微企业工会经费主动返还314.88元, 1.账务处理如下: 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配,如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元, 老师帮我看一下,哪里出问题? 怎样调账?步骤写详细一点,谢谢!
老师好! 我司是小规模纳税人,小企业会计准则,2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的:2022年小微企业工会经费主动返还314.88元, 1.账务处理如下: 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配,如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元, 老师帮我看一下,哪里出问题? 怎样调账?步骤写详细一点,谢谢!
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师 土地使用税土地等级按照什么标准选啊 参考房产证还是啥呀
老师好,本月进项高于销项,做账还用计提税金吗?
现在个体户给公司开票需要交20%个人所得税了吗
开出两家同样法人不同公司的发票各500,但是他转账直接转了1000,可以直接抵应收账款吗
老师,个税年12万以内免税,怎么理解
老师,我一般纳税人三月12号开了一张增值税专票,需要立马交增值税,但是缴款入口找不到。我先需要怎么操作?
老师,请问租赁一个茶庄开年会的事情,这样对方开票内容可以是怎么写的昵
长期资产进项抵扣台账500万以下的是不是不用做,不让保存。小额的流程是什么呢?
老师你好,我想问下,我公司26年1月份应缴增值税有2万,逾期缴纳了,到申报26年2月份有留抵税额2186.25元,拿2186.25元抵欠税的2万元,滞纳金140元,最终应交17953.75元。 请问有一部分留抵税额15.20元拿去抵了滞纳金140元,最终滞纳金只交了124.80元,要怎么做账务处理呢
请问老师老板有甲乙二家公司,乙公司已经停产10个月了,乙公司以前和其他企业签订了铲机租赁合同每个月25000,现在没有收入,老板每个月从甲公司转钱到乙公司账上付,二家公司往来款越来越多,有风险吗?怎么去处理这笔款项好?
是的 老师 美元结汇后做的汇兑损益
老师那我什么时候做汇兑损益 去年年底一次性做结转吗
结汇之后做汇兑损益就可以的
我就是结汇后做的汇兑损益 但是很奇怪去年年末数和今年年初数不一致啊
你是不是有跨年调整的呢