你好,5月份还是按照正常开票的确认收入。

你好 我们6月份红冲了一张5月份开的发票 但是6月份同样的金额又重新开了 做账的时候 是不是要先做个负数 之后再做个正数呀
老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
老师你好,我5月份给客户开发票多开了一张,开重了,我这个月不想开红字发票了,我们每个月都有业务来往的,5月份多开了,6月份不开了。五月份我未开票收入少做些,合规吗
老师 我们是小规模 这个发票是我开给对方的 但是 我就是一个季度开一次可能 就是6月份可能包含三个月的都集中开在了6月份 可能4月份的客户的发票我没开 我都开在了6月份 那我可以把这个发票贴到4月份后面吗
老师 我们是小规模 这个发票是我开给对方的 但是 我就是一个季度开一次可能 就是6月份可能包含三个月的都集中开在了6月份 可能4月份的客户的发票我没开 我都开在了6月份 那我可以把这个发票贴到4月份后面吗
工商年报手机收不到验证码怎么回事换手机号也收不到怎么回事
母公司与子公司共同控股另子公司,该子公司属于母公司全资子公司吗
专项扣除一定要单位录入才能即时抵扣吗?,个人在个人所得税APP录入的抵扣不了?
26年做25企业所得税汇算清缴 ,25年 5/31号之前有发 24年 10月 12月工资 ,那么实际工资薪金发生额怎么要扣掉24年的 +25年1月的吗
老师,以前年度发生的广告费,现在要做进项税额转出,账务处理怎么做?
您好老师,残保金里申报的工资总额数据具体怎样算?
甲方抵扣商超券 相当于甲方把工程款打给超市 办购物卡的时候超市开免税发票给我们 然后免税发票去年已经入了成本 现在汇算清缴需要调增吗
老师您好,我公司是做装修的,可以按工程完工了做收入吗?做收入时报增值税。
有些间接费用记入到制造费用,最后反正也是转到生产成本里面,为什么不能直接放生产成本里面呢
税法规定企业生产设备折旧年限,我们公司买切割机,折旧几年
五月还有未开票收入
我是按正常销售交税,多开的需要多交税吗
是的,需要交税的按无票收入来交税。
这个月多交税,下个月少交税
是的,是这样的,下个月开红字发票就把多交的税款抵了。
就不能这个月正常交税,下个月也正常交税吗
必须开红字发票
我们这个月进项票少,能不能少填点未开票收入,下个月开红字发票,多填点,调整过来
你好 是的 正确是这样处理的 要开红字
我们这个月进项票少,能不能少填点未开票收入,下个月开红字发票,多填点,调整过来
开的是普通发票
你好,实际工作中你可以这样处理,但是有风险,这属于不正规,您考虑这点就行。
不多,三万多,记错了,调整过来,有啥风险
你好,就是您当期少报收入少交增值税的就是这个风险。