同学您好,与税法一样直线折旧的可以扣减不要调,不同的话要调

公司前三年都亏损,21年10-12月季度盈利20万,在22年1月申报季度企业所得税的时候,要不要交企业所得税
老师,请问一下,我公司如果在21年盈利,需要计提汇算清缴的年度企业所得税不?是年末计提,结转损益,22年缴纳就行。还是不需要计提,22年申报缴纳汇算清缴的企业所得税的时候,用以前年度损益调整这个科目结转?
以前年度管理费用多计提了,然后现在调整的时候,,需要调整以前年度企业所得税,还需要计提企业所得税吗?
老师 公司在盈利交企业所得税的前提 年度企业所得税申报的时候 累计折旧要纳税调整吗? 不是可以扣减吗
老师你好 我们是小规模纳税人,现在在申报去年的企业所得税申报表,现在这个固定资产的累计折旧额要在企业所得税前做纳税调整了吗?
请问老师:甲方的中标通知书是25年中旬的,我是乙方,是一般纳税人户,承包甲方的劳务,劳务要26年3月份才施工,这个劳务发票可以开3个点的简易计税发票吗?
老师啊,缺这个成本票,比如这个包装物的暂估,他这个对报的所得税有什么影响啊?
2月份28天如何计算日工资,我公司就是不管30天,还是31天,还是28天,都是按30计算日工资,怎么正确计算工资,有统一的算发吗,麻烦分析分析
老师,建筑公司,开票有简易征收和一般征收,2月开简易征收15万,一般征收10万,进项税额8900元,根据税务局要求,当月申报增值税时,要按一般征收占总收入的比例,来抵扣增值税,剩余进项税额要转出,想问问申报表应该如何填写
老师,我们公司目前在前期建设期(买土地建厂房),然后请的项目经理,他得工资我怎么做会计分录,是进管理费用么还是在建工程工资里面???
老师您好,我是新手,请问每月结转增值税时,如果有待认证的增值税,这个怎么处理?谢谢
老师,进料加工业务免抵退税核销怎么操作
早上好老师,公司来了新的技术工,老板定的工资是8000元,个税上该怎么处理呢?每个月要计提么?工会经费和个税申报都要按照8000吧
老师你好 请问房产税跟土地使用税 税源采集信息在哪里填 是不是每年年初都要填报 以往的房土地的税源信息在哪里查看
已经采集的税源信息在哪里查
计提折旧之后 数据就自己同步到年报企业所得税表里面去了 最后就是纳税调增
企业所得税申报里面的有一个固定资产累计摊销表
同学您好,同学您好,举例说明 ,如固定资100万,5年摊完一年20,则当年调减80,以后每年调增20,差异就是0
老师麻烦你说清楚点 累计折旧不是可以扣减吗 为什么企业所得税要调增
这样我的应纳税所得额就多了啊
同学您好,与税法处理不一样要调整
80是什么意思
一年摊销20万 应该是一年调减20万啊
你这个当年调减80 以后每个年增加20 5年100万 100➖80 还有20你
同学您好,减一年增4年
相当于我一年一次性全部折旧了 在后面又一年一年调增回来
同学您好,学员您好,是的,对的
100万 一年20晚 是5年啊 你80万只是4年 如第一年减少80万 我后面四年增加 还有20万啊 还是要增加5年
同学您好,同学您好,计算公式=20*4=80
你不懂我的意思 车100万你自己说的 你只折旧80 还有20呢 能不能说清楚点一次性
同学您好,第一年折旧20,税扣100调减80,第2-5还是折20,4年调增80,调增调减相抵平了