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老师,去年的增值税有漏报的,然后我这边更正申报了,那这个补缴的增值税,怎么计提,付出去了怎么写分录

2023-06-07 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 13:54

你好,你账上的也少做了吗?

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齐红老师 解答 2023-06-07 13:54

账上的收入少没少?

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快账用户3596 追问 2023-06-07 13:56

废料收入,当期我账上做了收入,但是我没计提增值税

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齐红老师 解答 2023-06-07 13:57

那你的收入是加税合计做账了吗?

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齐红老师 解答 2023-06-07 13:57

如果是的话,借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税销项 借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费差补税款 借移交应交税费查补税款贷银行放款。

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快账用户3596 追问 2023-06-07 14:01

但是我们账上没有应交增值税差补税款这个科目

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齐红老师 解答 2023-06-07 14:03

用这个科目 未交增值税。

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快账用户3596 追问 2023-06-07 14:10

以前年度损益调整是没有余额的,我这边怎么把以前年度损益调整转出去

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齐红老师 解答 2023-06-07 14:11

月末把它结转到利润分配未分配利润就可以了。

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你好,你账上的也少做了吗?
2023-06-07
借:以前年度损益调整
贷:应交税费
2024-09-02
您好,分录就是跟税款走,交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 退税 借:银行 贷:应交税费-未交增值税
2024-07-03
同学你好 是什么会计准则
2024-06-05
同学你好 借应交税费 贷银行存款
2022-11-16
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