你好,你账上的也少做了吗?

老师,去年的增值税有漏报的,然后我这边更正申报了,那这个补缴的增值税,怎么计提,付出去了怎么写分录
你好,税务申报的时候误申报了,多缴纳了增值税,那这个增值税之前没有计提的,现在已经更正申报表退了增值税,然后关于这个增值税的会计分录不会做了
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
老师,税务查的我们去年12月少报了收入,让我们更改了增值税报表,5月补了增值税附加税,那这个分录怎么写。我去年的账都结完了
老师,我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了,上个月更正申报了,重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做?然后把之前缴纳的增值税申请退税了,而且税款已经到账了,这个分录怎么做?
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?
老师您好,请问一下个税申报的和工资金额不一致的话,会不会有税务风险,当天可以更正申报吗?但是税钱是不是要明年才能退回?还有公司承担员工的社保是不是要把社保费用计入工资缴纳个税?不计入工资可以吗?
3月的利润表利润和账上差了十多万,可能是做了汇算清缴的原因吗
老师您好,请问一下端午节福利怎么做会计分录,像粽子、牛奶之类的福利
发票进项税重复做账了,这部分怎么冲
请问:现在的生产生活服务,是不是包括5月29日前归类的 1.企业管理服务 2.人力资源服务 3.现代服务
账上的收入少没少?
废料收入,当期我账上做了收入,但是我没计提增值税
那你的收入是加税合计做账了吗?
如果是的话,借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税销项 借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费差补税款 借移交应交税费查补税款贷银行放款。
但是我们账上没有应交增值税差补税款这个科目
用这个科目 未交增值税。
以前年度损益调整是没有余额的,我这边怎么把以前年度损益调整转出去
月末把它结转到利润分配未分配利润就可以了。