你好,采矿权下来当月你就可以做无形资产, 用总价

2x21年至2x22年,甲公司发生的与股权投资相关的交易或事项如下:资料一:2x21年4月1日甲公司支付2320万元取得乙公司30%有表决权股份,对乙公司具有重大影响,另以银行存款支付相关税费合计10万元。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为6500万元,公允价值为7000万元,其差额为一批存货账面价值低于公允价值300万元,一项管理用无形资产的账面价值低于公允价值200万元,该无形资产预计尚可使用5年,无残值,采用直线法摊销。资料二:2x21年8月1日乙公司将一批库存商品出售给甲公司,该批库存商品的成本为100万元,未计提存货跌价准备,售价为150万元,至年末尚未出售。资料三:2x21年乙公司实现净利润2000万元(其中1月至3月实现净利润200万元),甲公司取得股权投资时乙公司账面价值与公允价值存在差异的存货当年全部出售。乙公司宣告并分派现金股利500万元,持有一项金融资产期末公允价值上升导致其他综合收益增加300万元。资料四:2x22年7月1日,甲公司将持有乙公司的股权对外出售50%,取得处置价款3000万元已存入银行。剩余股权因不具有重大影响,
2x21年至2x22年,甲公司发生的与股权投资相关的交易或事项如下:资料一:2x21年4月1日甲公司支付2320万元取得乙公司30%有表决权股份,对乙公司具有重大影响,另以银行存款支付相关税费合计10万元。当日乙公司可辨认净资产的账面价值为6500万元,公允价值为7000万元,其差额为一批存货账面价值低于公允价值300万元,一项管理用无形资产的账面价值低于公允价值200万元,该无形资产预计尚可使用5年,无残值,采用直线法摊销。资料二:2x21年8月1日乙公司将一批库存商品出售给甲公司,该批库存商品的成本为100万元,未计提存货跌价准备,售价为150万元,至年末尚未出售。资料三:2x21年乙公司实现净利润2000万元(其中1月至3月实现净利润200万元),甲公司取得股权投资时乙公司账面价值与公允价值存在差异的存货当年全部出售。乙公司宣告并分派现金股利500万元,持有一项金融资产期末公允价值上升导致其他综合收益增加300万元。资料四:2x22年7月1日,甲公司将持有乙公司的股权对外出售50%,取得处置价款3000万元已存入银行。剩余股权因不具有重大影响,
请问老师,公司三月拍的采矿权,总价8800万,三月交了一期价款1760,采矿许可证是四月取得的,请问我什么时候入无形资产,用总价还是已付的价款?
老师好!我们是矿山企业,三月缴纳了一期价款1760万,总价8800万元,取得了釆矿权,四月取得采矿许可证。因为之前会计把一些前期费用(可研、设计监理、勘察等)入了在建工程,我现在想把采矿权和水土保持费、政策处理费等都计入无形资产做摊销,想请问下前期费用是继续放在建工程还是转长期待摊费用?
老师,请教一个问题,去年购入的固定资产,总价是10万,公司只付了2万,应付款8万,对方已开发票10万,设备也拉到项目去用了,用了四个月发现设备出的问题比较多,并且无法解决,然后就退回厂家,先前付的2万首付不退回并且后面的应付款8万也不付了。已计提了4个月的折旧费,这样的情况会计上怎么处理?
老师您好,本公司是一家从事科技推广和应用服务业为主的企业(电力技术),停业多年现在接到一个业务,近期将收取该业务的居间劳务费,我们可以开具什么内容的发票给对方单位(大型建设集团),金额大的话开了发票可以跨年开具吗?
小型微利企业,年应纳税所得额小于100万,税率是2.5%还是5%?有没有相关的文件也发一下给我
老师员工的社保个人部分公司承担,分录怎么做
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?
但是只是和国土局签了出让合同,采矿许可证和采矿权还是不一样的吧?
我摊销时拿采矿许可证做附件吗
按你许可证下来的时间就可以的。
现在矿区还没开采正在基建阶段,我摊销时入哪个科目呢?
筹建期管理费用、开办费。
那以后开采了再放生产成本吗
是的,是这么做,是这么理解的。ll
那些水土保持费、青苗补助费、植被恢复费、还有政策处理费也计入无形资产吗
可以的,可以这么做的。
之前的会计是这样设置的,她把一些可研、设计、监理费都放前期费用了,这些费用我也可以放无形资产吗?因为还在建设阶段有些费用还要增加
你好,这些做无形资产里面就可以的,你可以先放到预付账款完工之后一块转无形资产。
已经付了1760、还有7040没付,我应该怎么做会计分录呢?
借预付账款,贷银行存款,你的无形资产归集全了没有,没有权的话就做这个。 如果全了的话,借无形资产,贷银行存款、应付账款。
我有点不太明白,老师说的归集全是指三期价款还是其他费用?之前付的一期是放在建工程下面的
就是你这个完整的无形资产包含的哪些发生了没有,那你做一个无形资产,你不可能今天入一个无形资产,明天入一个无形资产吧。
要做的话,你做一个完整的,你两入两个无形资产,相当于是两个了。
我二、三期价款要25、26年缴纳,如果没归集全就不入无形资产,那不是和取得许可证的当月就要摊销矛盾了吗?
那你知道其他的发生额是多少吗?你知道的话,可以借无形资产,贷银行存款、应付账款不是吗?当月就开始分摊。别这个月一做一个无形资产,下个月做一个无形资产,你怎么摊销等着。
嗯嗯,因为也有同事说其他费用走长期待摊费用,我不知道什么时候才转长摊
你好,随时可以做长期待摊费用。一笔发生,一笔写一笔。