你好; 可以走长期待摊费用 挂着; 到时转 在建工程去;
我公司是建材生产企业,一般纳税人简易计税。原材料的来源是从闭坑矿山治理过程中取得的,原材料成本是根据闭坑矿山治理项目的合同价及治理期限按期分摊的,现有一闭坑矿山,有建材石料产出,也有矿石产出(矿石销售是一般计税),它们的成本按产出的吨位分摊核算,也就是进项税额要计算抵扣,工程费用按合同付款,前期的已计算抵扣,后来又陆续收到工程发票因没有销项税暂放在待认证科目了,而且原材料科目已结转清了, 请问老师,这种情况应该要在12月份把不得抵扣的进项税额计算出来计入成本费用中吧?
我公司是建材生产企业,是国企。原材料的来源是从闭坑矿山治理过程中取得的,原材料成本是根据闭坑矿山治理项目的合同价及治理期限按期分摊的,闭坑工程21年结束,最终审计价格这个月才出来,比合同价少了60万元,即21年原材料成本费用多估算入账了60万元,21年这个闭坑矿山的原材料入库74万吨,结转成本60多万吨,请问老师,21年5月份之前因为最终价格没出来未做纳税调增, 可以在22年12月份冲减成本和暂估款吗?
老师好!我们是矿山企业,三月缴纳了一期价款1760万,总价8800万元,取得了釆矿权,四月取得采矿许可证。因为之前会计把一些前期费用(可研、设计监理、勘察等)入了在建工程,我现在想把采矿权和水土保持费、政策处理费等都计入无形资产做摊销,想请问下前期费用是继续放在建工程还是转长期待摊费用?
老师,请问如何进群咨询?显示人员已满。
老师,住宿费发票可以抵扣进项吗
老师我们企业是一个机械设备制造企业,我们有许多外加工件,但是供应商提供的单据是用的铁板多少钱,不知道怎么入账
老师早上好:想咨询下小规模商贸企业之前的入库商品已入库但之前没有挂账,现在支付了货款,应该怎么做账务处理
老师,电子税务局完税凭证怎么打印啊
老师这个题为啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15吗
你好,老师公司之前付款给个人,现在个人退回私帐还是退回公帐好些,租金之前没有开票现在要开票,物业说要把之前我公司转个人付的,现在是不是个人退还给公司就可以
老师,我申报增值税时,无票收入填入后,营业收入按财务报表收入一样,那增值税那里差0.32,如增值税和财务报表一样,那收入和财务报表差5.3,要按哪个和财务报表一致申报
这个基准值是什么意思?
汇算清缴怎么申报? 业务招待费要调增为什么要调增?是什么含义啊?
那在建工程以后转去哪呢?
之后 转管理费用去
等矿山开采之后不是转生产成本吗?
你好 ; 如果你们 是有收入发生; 到时在走生产成本去; 如果没有收入发生; 就管理费用去
老师,正常情况下取得许可证的四月就要摊销,但我之后有青苗补助费和森林植被恢复费要交,我可以等这些费用全部缴纳把它们计入无形资产再摊销吗?
你好; 不建议哈;分别去做
因为我四月已经忘记摊销了,然后六月又交了植被恢复费,那我可以做六月帐时再补上4、5月的摊销吗?而且分别入无形资产不是原值要不断修改吗
你好; 补分摊就行了。可以补的; 可以的 。2. 如果你无形资产总额可以确定; 就先暂估; 避免 到时影响摊销金额
因为现在矿区还没开采、加工,我现在提的摊销计哪呢?以后开采出矿后是不是又要调整?
你好1; 先走制造费用归集
就是现在走制造费用、之后归集到生产成本?
你好; 是的; 就这样好一些的
采矿权总价8800万,只交了一期1760万,剩下的两期我应该挂应付帐款还是长期应付款呢
你好; 走应付账款挂着
之前有老师说前期费用要放长摊,不过既然已经放在建工程了就不要调整了,因为最终都是走折旧或摊销,我不太理解折旧和摊销是指什么
你好1; 前期费用如果是筹建期; 你考虑分摊 可以走长期待摊费用-开办费去