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汇算清缴后,我们公司收到上一年保险公司退费1000元,上年开的保费发票是1万,现在开了红字1万给我,还有个正数发票9000元,账上收到1000退款,我怎么做账啊? 你好,建议你直接借银行存款,贷管理费用,保险费算了。

2023-06-07 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 15:43

同学你好 同学你好 冲减管理费用吗

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快账用户8301 追问 2023-06-07 15:44

专票啊,我要做个跟原来1万一样的红字,然后按照9000做正常分录,1000做银行存款吧

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:52

同学你好 对的 是这样的

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相关问题讨论
同学你好 同学你好 冲减管理费用吗
2023-06-07
你好,建议你直接借银行存款,贷管理费用,保险费算了。
2023-06-07
同学你好 你如果做借 管理费用-1万是比较好的。
2021-01-13
同学您好,您可以按原来分录做个负数分录,然后再按重开对的发票做,或者两份发票合在一起做,也就是按差额做就可以,借其他应付款借销售费用负数进项税额负数
2021-02-23
你好!发票是今年的计入今年的费用,退款应该是通过以前年度损益调整不可以冲减今年费用
2023-11-24
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