借银行存款贷管理费。
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢
老师,去年有个7月凭证是这样做得,借,管理费用3万,贷银行存款3万,当时说是付的仓储费用,所以付了3万,借的管理费用,今年3月份退回来了,退了26794,然后仓储费用3206开的专用发票,老师,分录是去年做的,现在我收到退的钱还有发票应该怎么做账呢 我们是小企业会计准则
您好老师!在今年3月份缴纳了2022年的残保金,然后税收优惠政策出来后,这个月收到了退回这笔钱,请问怎么做分录呢? 当时缴纳的分录是: 借:管理费用650 贷:银行存款650
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师,我们是会展公司,办理活动时租赁灯光音响,对方给我开了一张“灯光影响租赁”发票,请问这张发票计入哪个会计科目比较合适?能直接计入主营业务成本?
老师,我们是会展公司,办理活动购买的水果(这水果属于活动采购物料)计入哪个会计科目?能直接计入主营业务成本吗?
老师,请问科目余额表看销项税借方有数据是什么情况?
老师,一般纳税人开进来的火车票、飞机票可以抵扣吗???
对公账户给员工发工资不走代发,用公户一个一个发可以吗
客户账上是亏损的,未分配利润也是负数,需要做股转怎么做平呢
老师,请问一下2022年12月付款给学校5万 借应付账款 贷银行存款,然后12月现在查看系统学校给我们开了五万的发票,但是账上收到发票没有入账。现在要怎么平掉这个应付账款啊?
老师:麻烦问下单独一张代订机票的发票记入差旅费所得税税前扣除?
工商财务负责人要承担哪些责任
用对方的债务冲减24年租金 怎么做账
好,不一年转入营业外收入了吧
你好,冲减原来的费用或者经营业外收入两种处理都可以。
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!