你好,是外发加工应税消费品?

甲公司用库存商品交换乙公司的商标权, 商品的余额 60 万, 公允价 100 万, 增值税率万 13% , 消费税率 5% , 商标权原价 200 万, 累计摊销 1 10 万, 公允价 120 万, 增值税率 6% , 双方约定 甲公司支付 5 万补价。 甲公司分录: 借: 无形资产 120 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 7. 2 贷 : 主 营 业 务 收 入 109. 2 应交税费 - 应交增值税(销项税 额) 13 银行存款 5 你好老师,这是一个答案的分录,这道题,库存商品确认收入为什么不是100,而无形资产是公允直接入账,没有加加减减
老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
老师你好,收回的产品入账价值不包括消费税,但是做分录应付乙方消费税吗,请老师说一下分录怎么写吧?一直不太明白!谢谢你啦
老师你好,收回的产品入账价值不包括消费税,但是做分录应付乙方消费税吗,请老师说一下分录怎么写吧?一直不太明白!谢谢你啦
老师请问一下,我们欠对方公司912834万元,账上有其他应付款期末贷方余额912834,现在我们把固定资产卖了,卖给对方公司抵欠款,固定资产按账面净值平价转卖了45万,分录是不是直接做:1.先做正常销售:借:应收账款-A公司45万 贷:主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲:借:其他应付款-A公司 45万 贷:应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗,麻烦帮我解答一下,谢谢老师啦
报废铝材,卖出去,开票编码是哪个?
老师请问下企业汇算清缴退税已经申请通过了,现在更正后不用退税,可是申报表依然显示退税金额怎么办(就是不想退税了),因为退几百元就要查账比较麻烦,但是现在作废不了,更正后依然显示原来的退税金额
老师,请问小规模不动产经营租赁税率多少?有没有相关政策?
老师您好,汇算清缴职工薪酬及纳税调整表工资薪金支出,一月份发放上年结转的工资部分,需要一起填吗?
我们委托专业机构销售本单位二手车辆,我们实际收到的货款是5000元,是专业机构扣除1100元相关费用后的,这个1100元对方会给我们开具发票,但是我们在电子税务局系统里面发现了一张销售方是我们,买房是一个个体户,也表明了二手车市场的二手车销售发票,票面金额是12000元,现在想问我们在没有开具任何销售发票滴丸情况下该怎么进行税金申报,这个二手车销售发票是相当于我们开具的吗?
老师,您好,单位是一般纳税人,企业会计准则,现在有一笔收入2万多,已入银行想涉及到的年度有24年,25年,26年,都已开票,现在这笔收入需要红冲,再把2万多退还给客户,这2万元可不可以不调整以前年度损益,直接红冲现在的收入?
老师,您好,我们总公司在宁夏,分公司在湖北,然后是独立核算,现在我们老板的意思是,总公司的厂子全部停了,在分公司厂子生产,总公司继续进行业务的往来,只是生产地不在总公司,这样可以么?
公司借入款(借的法人的) 挂的其他应付款 同时还有法人借公司的钱 挂的其他应收款 24年25年26年 都是用这两个科目入账的 现在想问 借入借出都是法人 可以将这两个科目合并吗
老师,我们经营场地是租的老板及老板亲戚各一间,现在是老板亲戚注册了一个个体户(核定征收,我省是季度30万以内,增值税及生产经营个税免征)请问,能否用这个个体工商户开房租发票给我们公司。租金两户加起来6万,这样个体户不用交税,我们也有岁票
老师 2026年5月31日之前收到2025年暂估的发票怎么做账且怎么在企业所得税汇算表上填写