你好 一般 果自己填写的呢 各地系统也可能有差异
我今天更正2018年的企业所得税报表,应纳税所得额,也就是收入减去成本后的总额。没有超过一百万。那为什么?系统自动带出的,企业所得税的计算税率是10%,不是5%的?
老师,个体户经营所得申报,查账征收的,自然人申报系统54000的利润,应交税额2400元,也没有享受减半征收,这是怎么回事?经营所得有单独的税率表吗
您好老师,今年汇算清缴纳税申报表,主表中有FZ1、FZ2中的中央级收入应补所得额和地方级收入应补所得额,系统自动带出负数值,这个应该怎么处理
麻烦问一下老师,申报个人经营所得 C 表,应纳税所得额是系统自动计算的吗?有收入但是没有交税,应纳税所得额会自动显示为零吗
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
支出很大,收入很小,税务报表怎么报才对,其他应付款挂账10万,主营业务收入才1万,怎么看起来报表不正常?这合理吗?
老师,我是一个中间商,我从客户那里拿到10万收入,然后我再把这个业务给下家坐,成本9万,我赚1万,这个9月成本是个人提供的服务,没有发票,不申报个税,有什么办法能税前扣除吗?给税局提供证明材料啥的可以啊
我们一般纳税人 九月份报八月份的税的时候,勾选认证的时候,进项票都必须得是八月份的票吗?九月份的时候开的,能在当月认证吗?
企业所得税预缴申报表更新了,我们是给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了,增值税进行免税收入申报了,那么,更新的所得税表单我们要额外填什么吗
我是出纳,之前对公的活都是一个叫萱萱的老板秘书干,这回对公对账算成本的活都成了我的活,压力好大,萱萱和我说要不你和老板说,涨工资不要你就离职,我该咋办啊,来这家单位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想让我走,那个活之前都是萱萱干,又和对公单位对账,又看剩余多少没送了,又弄单位的成本又出库入库,她嫌我做的不好还让我做,给我增加活咋办啊,今年34岁了,在北京大龄未婚女,这不难为我?睡不着,咋办
老师你好,为啥我这个就要交残保金啊,就1名员工啊
董孝彬老师,借库存商品265.49万,借应交税费-进项税额34.51万,贷其他应付款200万,贷应付账款/银行存款100万,老师把进项税额填写资产负债表那栏呢?
老师,是因为超过申报时间吗?这是税管员打电话让报的,自己填写不上是什么原因呢?
你好,填写不上有什么提示吗?
没有提示,需要填写的位置不能填写数字
你好,您截图发来我看一下。
有没有可能是应纳税所得额是负数?
你实际利润是多少呢
实际利润就是负数
负数不用交税,看申报系统数据对就申报就可以
没有数据老师,都显示为零[尴尬]
https://mp.weixin.qq.com/s/XU-bXu5YLcPAKprl3dk9XA 你好,这里有操作流程,你按这个操作流程试一下。