那你当时申报的利润表怎么填写的?你看一下他会算清,要给你填写的应该是用实际利润乘以2.5%。你上面那个是没有减半的。

冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第59题怎么理解,解答的是什么意思,这个知识点我忘记了
老师您好,增值税缴纳,如果是扫码缴纳,一定要法人操作嘛
老师,你好!请问2025年的汇算清缴,税局要求2024年的成本转出,需要补缴所得税和滞纳金,正确的会计分录应该怎么做?
货物已经报关出口,中途改了成交方式怎么办?比如,本来谈好的fob 改成cif 了,但是用fob已经报关了,客户后面说用我们的货代,把运费跟货款一起打了,
请董老师和朴老师解答,请问老师,我画问号的选项,为什么不算债务重组,这里应该说的是可转换公司债券,它也有权益成分,以后可以转股,也属于资产啊
不是我申报的,是镇府里的财务人员申报的,我就看到个销售收入48000,应纳税所得额12000,然后减免税额10800,我不知道他是怎么算的
目前企业所得税是怎么算的,是按应纳税所得额×25%×20%=要交的企业所得税吗,是这样算吗
这个收入48000,减去成本费用,还有你上面说的这个税金及附加等于12000。
利润100万以内的是这么做的。
利润100万以内的,刚才我写错了,应该是12.5%乘以20%,你写的这个是今年的政策。
利润100万以内的,刚才我写错了,应该是12.5%乘以20%,你写的这个是今年的政策。 汇算清缴用的是去年的。
48000×12.5%%20%=1200,但是她算得700多呀,她是怎么算的,我叫她在销售收入填48000,没有成本费用,应纳税什么栏她填12000,减免税10800,交了700多,她是怎么算的……48000的话我算得1200
减免税是四万八乘以22.5% 好的税率是25%,那减免的税款不就等于25%减去2.5%。
正常的税率是25%,刚才打错了
她是不是连算都算错了……
还有可能是你们第一年成立,然后支付给地方的那一部分免了,你们只需要支付给中央就可以的,所以比1200少
但是她不应该拿一整年的租金来算,应该拿租金分摊到每个月吧,12月,就是应该拿4000来做营业收入……
查账征税的,根据利润来, 你看一下你们单位的利润有哪些?单位没有工资吗?这个房屋是自己的吗?
是镇府的旧楼,本来问说是镇府代收,后面又说是收入,没工资,只有董事长好像,董事长也是镇府里的担任
那是白给你们使用吗?然后这个笔收入是你们得到吗?
这笔领导一开始说和镇长商量,代收还是收入,晚点给我答复,后面说作为收入,好像是白给这个公司使用吧还是怎么样我也不懂,也没有这个固定资产的资料
那你单位有职工工资吗?其他的水电费也没有吗?
公司设在乡镇镇府2楼,目前没有职工,水电费也是镇府那头开……
那单独的只有这一个是出租房屋有收入,其他的都没有发生,是这个意思吗?如果是的话。那你单没有成本,只有收入。
对,没有成本,还有一笔幼儿园出租,也是固定资产未属于公司,黄有收入,没有成本,这除了多交税,有其他严重问题吗
其他的没有问题的。