那你当时申报的利润表怎么填写的?你看一下他会算清,要给你填写的应该是用实际利润乘以2.5%。你上面那个是没有减半的。

1:某公司202012月份发生下列有关业务如下:()本月实现的各项收入,其中产品销售收入20万元,其他业务收入的万元营业外表(2)本月发生的各项费用,其中:产品销售成本100万元,销售费用5万元,税金及天加5万元,管理费用8万元,财务费用2万元,营业外支出8万元。(3)按税后利润10%提取盈余公积金,以现金股利形式按税后利润的40%分配绘数灸人(4)假设本期初未分配利润余额为20万元。已知:该企业的所得税税率为25%。企业应纳税所得额与利润总额相等。要求:(1)计算分析本企业的营业利润、利润总额、所得税费用、净利润各是多少。(2)计算分析本企业业应计提的盈余公积金和对外分配的股利金额。(3)计算分析本期可T供企业分配的金额为多少,本年未分配利润的余额又是多少。
1:某公司202012月份发生下列有关业务如下:()本月实现的各项收入,其中产品销售收入20万元,其他业务收入的万元营业外表(2)本月发生的各项费用,其中:产品销售成本100万元,销售费用5万元,税金及天加5万元,管理费用8万元,财务费用2万元,营业外支出8万元。(3)按税后利润10%提取盈余公积金,以现金股利形式按税后利润的40%分配绘数灸人(4)假设本期初未分配利润余额为20万元。已知:该企业的所得税税率为25%。企业应纳税所得额与利润总额相等。要求:(1)计算分析本企业的营业利润、利润总额、所得税费用、净利润各是多少。2)计算分析本企业业应计提的盈余公积金和对外分配的股利金额。(3)计算分析本期可T供企业分配的金额为多少,本年未分配利润的余额又是多少。
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
22年12月收了一笔4万8的租金,然后我是23年6月初刚报道,公司22年8月成立 然后汇算清缴他按4万8算收入了,交了700多的企业所得税,她是怎么算的? 而且,租金收入应该是按月分摊收入,一个月应该是4000,而且还有900多的房产税和印花税 应该用3000多的净利润来算企业所得税对吧,然后3000(假设是3000),3000×25%×20 %=150 22年企业所得税应该交150块,对吗
老师,光伏新能源公司购买一些检修工具、维修材料计入什么科目呢
请问,税务纳税信用等级低,是M影响什么?
老师,技术服务一般在哪个税收编码下
现在红冲的票查得比较严?红冲发票原因写什么比较好?
印花税按次 ,例如5月收到一个保险合同 ,这个在15天内自行申报印花税是么,但是5月的税不是 6月才能报么 ,怎么操作
是这样的我们上上级单位发工资,上班再下级单位,现在下级单位给员工每人报销50元话费,这个怎么走账,摘要怎么写,请不要发往其他平台谢谢
在深圳地区,只在申报工作,一个月收多少费用?有没有在深圳的老师
老师,现在设备租赁的话,一般纳税人的话不带人员租赁税率是多少呢?
公司的员工餐费需要加入员工工资申报个税吗?
有一般计税也有简易计税,有共同的保险进项专票,一年也就几张共用专票,我当月要转出进项吗
不是我申报的,是镇府里的财务人员申报的,我就看到个销售收入48000,应纳税所得额12000,然后减免税额10800,我不知道他是怎么算的
目前企业所得税是怎么算的,是按应纳税所得额×25%×20%=要交的企业所得税吗,是这样算吗
这个收入48000,减去成本费用,还有你上面说的这个税金及附加等于12000。
利润100万以内的是这么做的。
利润100万以内的,刚才我写错了,应该是12.5%乘以20%,你写的这个是今年的政策。
利润100万以内的,刚才我写错了,应该是12.5%乘以20%,你写的这个是今年的政策。 汇算清缴用的是去年的。
48000×12.5%%20%=1200,但是她算得700多呀,她是怎么算的,我叫她在销售收入填48000,没有成本费用,应纳税什么栏她填12000,减免税10800,交了700多,她是怎么算的……48000的话我算得1200
减免税是四万八乘以22.5% 好的税率是25%,那减免的税款不就等于25%减去2.5%。
正常的税率是25%,刚才打错了
她是不是连算都算错了……
还有可能是你们第一年成立,然后支付给地方的那一部分免了,你们只需要支付给中央就可以的,所以比1200少
但是她不应该拿一整年的租金来算,应该拿租金分摊到每个月吧,12月,就是应该拿4000来做营业收入……
查账征税的,根据利润来, 你看一下你们单位的利润有哪些?单位没有工资吗?这个房屋是自己的吗?
是镇府的旧楼,本来问说是镇府代收,后面又说是收入,没工资,只有董事长好像,董事长也是镇府里的担任
那是白给你们使用吗?然后这个笔收入是你们得到吗?
这笔领导一开始说和镇长商量,代收还是收入,晚点给我答复,后面说作为收入,好像是白给这个公司使用吧还是怎么样我也不懂,也没有这个固定资产的资料
那你单位有职工工资吗?其他的水电费也没有吗?
公司设在乡镇镇府2楼,目前没有职工,水电费也是镇府那头开……
那单独的只有这一个是出租房屋有收入,其他的都没有发生,是这个意思吗?如果是的话。那你单没有成本,只有收入。
对,没有成本,还有一笔幼儿园出租,也是固定资产未属于公司,黄有收入,没有成本,这除了多交税,有其他严重问题吗
其他的没有问题的。