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22年12月收了一笔4万8的租金,然后我是23年6月初刚报道,公司22年8月成立 然后汇算清缴他按4万8算收入了,交了700多的企业所得税,她是怎么算的? 而且,租金收入应该是按月分摊收入,一个月应该是4000,而且还有900多的房产税和印花税 应该用3000多的净利润来算企业所得税对吧,然后3000(假设是3000),3000×25%×20 %=150 22年企业所得税应该交150块,对吗

2023-06-07 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-07 19:27

那你当时申报的利润表怎么填写的?你看一下他会算清,要给你填写的应该是用实际利润乘以2.5%。你上面那个是没有减半的。

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快账用户5191 追问 2023-06-07 19:32

不是我申报的,是镇府里的财务人员申报的,我就看到个销售收入48000,应纳税所得额12000,然后减免税额10800,我不知道他是怎么算的

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快账用户5191 追问 2023-06-07 19:33

目前企业所得税是怎么算的,是按应纳税所得额×25%×20%=要交的企业所得税吗,是这样算吗

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齐红老师 解答 2023-06-07 19:37

这个收入48000,减去成本费用,还有你上面说的这个税金及附加等于12000。

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齐红老师 解答 2023-06-07 19:37

利润100万以内的是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-06-07 19:38

利润100万以内的,刚才我写错了,应该是12.5%乘以20%,你写的这个是今年的政策。

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齐红老师 解答 2023-06-07 19:38

利润100万以内的,刚才我写错了,应该是12.5%乘以20%,你写的这个是今年的政策。 汇算清缴用的是去年的。

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快账用户5191 追问 2023-06-07 19:44

48000×12.5%%20%=1200,但是她算得700多呀,她是怎么算的,我叫她在销售收入填48000,没有成本费用,应纳税什么栏她填12000,减免税10800,交了700多,她是怎么算的……48000的话我算得1200

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齐红老师 解答 2023-06-07 19:49

减免税是四万八乘以22.5% 好的税率是25%,那减免的税款不就等于25%减去2.5%。

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齐红老师 解答 2023-06-07 19:49

正常的税率是25%,刚才打错了

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快账用户5191 追问 2023-06-07 20:04

她是不是连算都算错了……

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齐红老师 解答 2023-06-07 20:07

还有可能是你们第一年成立,然后支付给地方的那一部分免了,你们只需要支付给中央就可以的,所以比1200少

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快账用户5191 追问 2023-06-07 23:20

但是她不应该拿一整年的租金来算,应该拿租金分摊到每个月吧,12月,就是应该拿4000来做营业收入……

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齐红老师 解答 2023-06-07 23:26

查账征税的,根据利润来, 你看一下你们单位的利润有哪些?单位没有工资吗?这个房屋是自己的吗?

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快账用户5191 追问 2023-06-07 23:36

是镇府的旧楼,本来问说是镇府代收,后面又说是收入,没工资,只有董事长好像,董事长也是镇府里的担任

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齐红老师 解答 2023-06-07 23:38

那是白给你们使用吗?然后这个笔收入是你们得到吗?

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快账用户5191 追问 2023-06-08 00:33

这笔领导一开始说和镇长商量,代收还是收入,晚点给我答复,后面说作为收入,好像是白给这个公司使用吧还是怎么样我也不懂,也没有这个固定资产的资料

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齐红老师 解答 2023-06-08 07:47

那你单位有职工工资吗?其他的水电费也没有吗?

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快账用户5191 追问 2023-06-08 08:36

公司设在乡镇镇府2楼,目前没有职工,水电费也是镇府那头开……

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齐红老师 解答 2023-06-08 08:37

那单独的只有这一个是出租房屋有收入,其他的都没有发生,是这个意思吗?如果是的话。那你单没有成本,只有收入。

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快账用户5191 追问 2023-06-08 08:42

对,没有成本,还有一笔幼儿园出租,也是固定资产未属于公司,黄有收入,没有成本,这除了多交税,有其他严重问题吗

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齐红老师 解答 2023-06-08 08:43

其他的没有问题的。

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