您好,你可以应收和其他应收这样,就是重分类

老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老总给公司打款挂的其他应付款,实收资本无。现在银行贷款提供前三年资产负债表。银行说流动负债率太大。我就想调到实收资本里可以吗?
老师,您好,我现在编财务报表,请问财务报表的勾稽关系是怎么样的?哪些数据是对应的呢?这个是要提供给银行贷款使用的
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
那负债所有者权益那边怎么调呢
那边的话,不好调,除非就是盘亏存货
具体该怎么操作呢,蒙圈了
你把存货视同盘亏,计入营业外支出,这样所有权益和资产那边都少了
我们要贷款400万,现在预测资金需求量是370多万,这样要往低调?银行说是往高调,蒙了
这种不是往高了调吗
存货盘亏了,产生营业外支出了不是调低了吗
他们说怎么要求你们的那么
银行让把应收,其他应收,预付,存货往高调
那你这样不是虚假的吗。。
老板有关系,能贷到款,我就负责提供报表,您就给我指条明路该怎么调吧
借 存货 贷 应付账款,这样两遍都增加了
老师好,我昨天调整了应收和未分配利润应交税费,只调了相差的20几万,现在银行系统里测试出来还是差一点,再要怎么填呢
昨天说的没有调整吗
我担心负债类比例太高又不行,就没调负债,直接调了应收未分配利润和应交税费
那你这样负债率不还是高了
负债只调了一点点
那你可以调增存货了吧