借英付利息 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

老师你好,我去年签了两年期的劳动合同,当时跟单位约定是每月5000元工资,但是因为个人原因我提前预支一年工资,单位只给了5万2,打款备注是工程款/材料款(具体记不清,大概这个意思),然后今年一年到期,单位通知我解聘,后面一年不续了,我想去申请劳动仲裁。我想请问这种预支一年工资,但是单位打款是以工程款的名义,对我劳动仲裁会有什么不利吗?会不会涉及个税?因为如果不预支的话一个月5000是不用交个税的,并且我过去一年也没有做个税申报,单位也没要求。
老师,请问我公司有五个股东,现在要分配2022的红利,只分配,不支付,而且还是两次分配。还有2022年的6-9月份的利息,要怎么分别做分录?因为我是才接手的新手,没有做过账,现在做的还是内账,不交税的。请问怎么做完整的分录?还有在“利润分配”下的应付利润下面怎么设二级明细?图片是做账的明细。麻烦老师写一个完整的精修版的分录给我,我好学习和入账!谢谢!第一份是整理好的!后面是股东签了字的。
老师,请问我公司有五个股东,现在要分配2022的红利,只分配,不支付,而且还是两次分配。还有2022年的6-9月份的利息,要怎么分别做分录?因为我是才接手的新手,没有做过账,现在做的还是内账,不交税的。请问怎么做完整的分录?还有在“利润分配”下的应付利润下面怎么设二级明细?图片是做账的明细。麻烦老师写一个完整的精修版的分录给我,我好学习和入账!谢谢!第一份是整理好的!后面是股东签了字的。
老师好,请问去年的贷款利息提多了,怎么简单合理的调账了?大概三千多,每个月利息是不一样,因为没有明细单,所以都做成相同的,上个月还完了才发现
老师,请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块,原因是19年的账在付款的时候但发票未到,直接入了库存商品,后期来了发票没发现有做了一笔,但在19年12月红冲,但由于科目借贷方向的问题,不知道为什么审计没有发现,所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题,导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额,但实际我们的账上是没有这个金额的,这个要怎么调整?
老师,我是建筑工程,我2025年有人工费,伙食费,租赁费,材料我已经领用了,由于我的收入都是2026年的,所以我没有结转成本,我看财务报表这些都归到在产品里面了,是这样的吗
老师,支付给个人的劳务费,收到的发票是公司开过来的,收到发票怎么做合理一点?
老师,工商年报时,网店咋填写呢
公司拉业务的回扣,怎么做会计分录?需要准备哪些资料?
老师,付款了未收到发票,账挂的其他应收款,这种情况5年后怎么处理
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
采购原材料给对方私户转账,对方也是私户,私对私,想要发票了怎么操作呢?对方有公账的,想正规要发票,怎么操作啊?想听听其他老师的建议,谢谢
朴老师你好,现在有在线吗?
老师,我们是小规模纳税人 其实我们相当于第三方中介,正常情况下是客户吧钱直接转给我们公司,我们再付款给供应商下单! 现在情况: 1、供应商用个人账户转给我们对公账户1万元,(因为客户直接把钱转给供应商了,供应商直接给客户开票了,然后供应商把收客户的钱1万元,供应商用个人账户转给我们对公账户1万元; 2、现在我们对公账户要给供应商对公账户付货款9000元,但是供应商不会给我们开票了,现在能用对公账户转吗? 那现在如何解决?才能用对公账户给供应商付9000元货款
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师个人销住房和非住房有什么区别,税收上
不好意思,新手不太明白,那应付利息在借方有余额,后面怎么账务处理了?
你当时多计提了,应该是在贷方有余额吧,现在不应该是红冲。
去年多基奇的怎么做的?
你去年多计题的怎么做的?
当时没有计提,就是直接借财务费用,贷银行存款
借银行存款,贷以前年度损益调整。
是车贷,根据扣款直接做的,借管理费用,借财务费用,贷银行存款
郭老师,麻烦帮我整理一下全部分录吗?我已经懵了……
你好,那你银行存款多做了吗?借银行房款,待以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润完整的就是这个。
银行存款没有多做,就是本金做少了,利息做多了
借长期应付款,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润做这一个。
那利息多做的,怎么调?懵逼状态,要命
你好,跨年啦,用以前年度损益调整来做了,如果是当年的借长期应付款,贷财务费用,这个理解吧。
我捋一捋不是说财务费用不能出现在贷方吗?
你好,可以的,他分软件,人家有些可以在贷方的。
大部分是在借方负数。