你好; 可以抵减的 ; 你们是属于代扣的; 可以抵减的

我是一般纳税人,外贸出口企业,接了国外客户订单,我们这个订单,2022.5月份收到外国客户预付款24800美金,当时结完汇是这样做账的:借银行贷预收;然后到7月份的时候收到客户尾款+运费44800美元,我们这个时候才计入了收入,这样对吗?记收入的时候把付给广州的那笔国际运费从收入中冲抵了,付给广州的国内运费是我们计入了费用,作为我们的费用了。这样对吗
朴老师好,我想问一下,我们有一笔境外的900美金汇款到韩国,是证书费用,然后我这个900美金去国税交了10%的企业所得税和增值税,那我这个钱可以低税吗?
老师,我们公司有一笔境外付款,是一笔投标费用,美金结算330美金,折合人民币2300,请问这个缴增值税,所得税吗。如果要交,我七月份付款的,现在八月份可以交吗
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗
老师好,我公司是做设备监理的国内企业,我们这的客户大部分是国内客户,也有少部分是国外客户,国外客户因为我们过去成本太高,就找了客户当地的监理服务商帮我们去做检验服务,然后我们付款给服务商。这个业务链条里面,我们从客户那里收取服务费做未开票收入缴纳了增值税和所得税,那服务商作为境外企业,在境外帮我们检验设备,我们需要帮他代扣代缴增值税和所得税吗,请勿重复接单
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
老师这个我应该怎么抵扣?
你好;比如说 : 据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》(2013年106号文附件2)第二条第一款第三项规定,原增值税一般纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,按照规定应当扣缴增值税的,准予从销项税额中抵扣的进项税额为从税务机关或者代理人取得的解缴税款的税收缴款凭证上注明的增值税额.纳税人凭税收缴款凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票.资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣. 申报抵扣时,纳税人在企业电子报税管理系统的进项发票--代扣代缴税收通用缴款书中录入相关信息.抵扣税额将在《增值税纳税申报表队列资料》(表二)第7栏次反映.
老师那我具体可抵扣税额哪里去看?
你好; 你们代扣的; 你可以看完税证明的
老师麻烦你帮我看一下好吗?这话抵扣税额什么看
你好; 看你后面实际缴纳的税额金额
老师这里只有实缴金额
是的; 就是你实际缴纳的; 你实际 代扣的也是这个金额的
老师那我如果要抵扣税额的话,我应该低多少税额,我怎么算出来税额的?
你好1; 你缴纳了多少就抵减多少; 比如你增值税缴纳了1000 ; 你可以抵减1000
这个缴纳的增值税可以把他当作税额部分吗?但是这个明明是增值税金额
你好; 是的; 缴纳的 就是税额部分的