你好!是境外公司给你们提供了这个服务吗

老师,我们公司付个人所得税的时候入账是:借,其他应缴税费-个人所得税,贷,银行存款。现在因为公司资金周转不过来需要员工转回一部分钱回来(这部分钱工资哪里没有扣),请问老师,我们收到员工转回来的这笔钱如何入账呢?是借:银行存款,贷:其他应交税费-个人所得税吗?
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
1.2017年4月1日,以下交易发生在公司成立的第一个月。4月1日小王向该公司投资了3万美元现金和价值2万美元的计算机设备。公司通过支付第一个月(4月)租金的1800美元现金,租用了带家具的办公空间。该公司以现金购买了1,000美元的办公用品。公司为一份12个月的保单支付了2400美元的现金保险费。保险覆盖范围从4月11日开始,公司为员工两周的工资支付了1.600美元现金。公司从航空公司为顾客购买的机票中收取了8000美元的现金佣金。公司为员工两周的工资支付了1600美元现金。该公司支付350美元现金用于对公司电脑的小修小修。公司为这个月的电话费付了750美元现金。小王从公司提取了1500美元现金供个人使用,要求:1.准备日记帐分录,记录4月份的交易。2.使用以下信息记录和发布本月的调整分录:a一个月保险的三分之二(或133美元)已经到期。b月底。还有600美元的办公用品可用,C这个月电脑设备的折旧是500美元。d截至月底,员工的未支付和未记录工资为420美元。e该公司获得了1,750美元的佣金,但到月底还没有结账(老师好了吗,追问不了您,老师写了)
你好,老师,请问一下,就是我们公司在2022年12月份给境外人员支付技术佣金费(美元),我当时的会计分录是以2022年12月1日中间价1美元对人民币7.1225元,借:销售费用→佣金费 57779.63 贷:银行存款(美元)53205.08 应交税费--个人所得税 4574.55,而报税人员是以2022年12月30日中间价1美元对人民币6.9646元,申报12月份非居民个人所得税4432.57元,之间的差额,我怎么做账呢?
请问老师,我们公司采购的一套模具用于高新项目研发,但是技术当时没提报,在6月份入到了生产中,分录如下: 借:原材料—模具 应交税金—应交增值税进项税金 贷:应付账款 现在7月份结账,我想把入在6月份的模具冲减,入到7月份,先做一个红字冲减原分录,因为进项税金已在7月份抵扣,所以只冲减原材料和应付账款,然后把原材料和应付账款入在7月研发费用中,可以吗?
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作
暂估的人工工资 年末怎么冲
境外公司,我们去投标境外项目的光伏业务
你好!你们支付这笔款,需要代扣代缴
那我现在补交可以吗
可以的,可以这样操作。