你好,需要把发票退回,不能这么干。是你们把款打给子公司,然后由子公司把款打给对方

老师麻烦问下对方公司公对公转了一笔钱到我们公司,然后我们公司又转到对方公司员工的私人账户发了劳务工资的,他们发工资又是用的他们自己公司的抬头,这比业务我们公司要怎样处理噢?谢谢
老师你好,我公司总公司的车要过户给分公司上分公司的地方拍照,然后车管所非要我们总公司开发票才能上牌照,然后我们总公司给分公司了开了发票,请问这怎么账务处理啊?因为分公司没有独立资金根本没法支付这笔款啊?
老师,请问我们公司为集团垫付设备,对方公司给我们开票,然后,一个月之后集团把钱付给我们,我们给集团开票,这两笔如何账务处理?
老师,请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用,然后我公司开发票给对方,对方把垫付的费用还给我们,我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头,请教下账务如何处理?
老师你好,因为我们子公司没钱,所以我们代子公司付了一笔8万的检测费,然后对方开票的抬头是我们公司,请问这个账务怎么处理?
老师开票开设计服务*物料制作费,汇款的备注能写货款吗
欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
老师,我们公司确认收入,但是对方公司不要发票,那我要计算增值税吗
老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
印花税是多少交税老师
当月实际产生的应交增值税为1760.7,当月已预缴151.14,城建税已预缴5.28,申报增值税申报表时,增值税1760.7-预缴151.4=1609.56,城建税是以1609.56核算等于112.67,账上应该以哪个数计提附加税及应交城建税才能冲掉原先预缴的5.28
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
请问老师,法人租房子,但没有合同, 能填专项扣除吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
家权老师,您好!《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的问题?
供应商不愿意重开了怎么办?
那就没法了,你这个拿到也是废票,进入营业外支出吧
那进项税是不是也不能抵扣了
你这个发票都是废票了,就是不能抵扣了
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利