应付职工薪酬—工资
老师,计提社保时,借管理费用~社保,贷应付职工薪酬~社保,缴纳时:借应付职工薪酬~社保,贷银存!应付职工薪酬是被平了,那计提时,借方的管理费用怎么办
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师计提社保时贷方科目应该怎么设置呢 应付职工薪酬—应付职工工资么
老师计提的单位社保 贷方:应付职工薪酬 二级科目应该怎么设置
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
申报个税经营所得的时候,提示:当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报,请前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报,这个要怎么处理哦
老师你好!请问账套本月进项税额3437.77,本月待认证税额4084.07,那在内账收入费用表如何反映这两笔数,或者
请问老师,老板拿的培训公司的非学历教育服务发票计入哪个科目
老师 你好 请问亏损很大亏损了18万, 能注销吗
老师我看见2019年账上固定资产清理有借方余额2百多万,上一任直接把他年底转到利润分配里了,然后我看那一年申报的财务报表勾稽关系不对,那企业所得税汇算清缴时有什影响
给甲方的违约金,怎么做账务处理
小规模,第一次季度申请报税,法人的个税在零申报,没有业务,增值税也是零申报,那所有的申报表是不是所有填的数都为零呢。
老师,银行的人打电话过来叫我们把公司收益人做个备案,可是我操作了几次都不成功,也按他们说的跳到另一个页面,电话沟通他们也不知道什么原因,能不能给我个陕西公司收益人备案操作流程啊?
这个进来多少票主营业务成本就是多少吗?
因为工期延时,给甲方的违约金怎么做处理