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老师好,已经摊销完毕的车辆拿去报废后所得的一点收入请问如何做账务处理

2023-06-08 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 12:44

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转。

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快账用户6001 追问 2023-06-08 13:59

老师,这个车的原值是25000元。累计折旧也是25000元,所以你上面说的分录我不知道怎么填清理的金额

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:04

你好,借累计折旧贷固定资产,第一个修改一下就是了。

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快账用户6001 追问 2023-06-08 14:10

老师,你帮我看看这样分录对不对: 借:累计折旧25000 贷:固定资产25000 (这样做是为了把固定资产转出) 第二步:变卖报废收入: 借:银行存款5000元 贷:固定资产清理5000元 第三步:转出固定资产清理科目: 借:固定资产清理5000元 贷:营业外收入5000元

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:14

对的是的,是这么做的

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借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转。
2023-06-08
你好,您好,借银行存款贷其他业务收入。
2022-01-14
借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
2024-06-19
同学你好 先计入原材料 然后加工计入库存商品
2023-02-06
你好 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的赔偿就是第三个里面的银行存款。需要交增值税。
2025-07-07
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