你好,借应付账款1984.5。贷,银行存款1979。营业外收入5.5

老师,您好!我上月挂的应付账款是100元,然后本月付款90元,扣除了付款手续费10元,冲减应付账款时扣除部分怎么做会计分录?
抖音平台销售商品需要支付手续费,比如说销售了100元,需要支付手续费5元,手续费是直接在应收账款中扣除,但是后续达到目标后,平台返还2.5元手续费,完整的会计分录要怎么写?是否涉及收入的分录? 支付,借:销售费用 贷:应收账款 返还,借:应收账款 贷:销售费用 收到返还,借:银行存款 贷:应收账款 确认收入?
请问老师,供应商货款1000元,我公司付款的时候扣1元手续费,实际银行扣手续费是扣0.9元,那我做帐时怎么做?
请问老师,供应商货款1000元,我公司付款的时候扣1元手续费,实际付供应商999元,银行扣手续费是扣0.9元,相当于银行扣我司的手续费从供应商那扣回来,那我做帐时怎么做?
老师,请问在付供应商应付账款的的时候,直接扣除了手续费,分录应该怎么做才平?应付账款是1984.5,扣除了手续费5.5元,实际支付了1979元。这个做账怎么做,应付账款才会平呢?
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
我单位为财政差额拨款事业单位,人员工资由财政差额补助发放。 4月财政因资金紧张,当月应拨付工资补助30万元,仅实际拨付10万元,剩余20万元原定5月拨付。为保障职工工资正常发放,单位自行筹措资金,全额完成了4月工资发放。 但今天财政提前拨付了剩余20万元工资补助款项,按照财政要求,该笔专项资金不允许转入本单位名下任何对公账户,只能存入银行公用工资代发专户,后续分两三个月逐步用于工资发放、消化完毕。 目前存在两个疑问: 第一,银行公用工资代发专户有硬性管理规定,入账资金仅允许留存10天左右,必须按期清零发放,不允许资金长期沉淀。但这笔20万款项,需要在专户存放两三个月才能分批使用完毕,想确认:将财政拨付的专项工资款,在代发专户超期限长期留存,是否属于违规行为?
没有经验,有出纳经验,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,之前计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷:坏账准备。现在坏账转回,是借:坏账准备,贷:资产减值损失吗
请问,汽车折旧年限?
请问,个体户,老板雇用了一名员工,员工工资3000元每月,需申报个人所得税的吗?
我们A公司现在要投资B公司,投了20万的实收资本,那现在要把股权转给C个人,那我可以直接找B公司把20万从B公司退给A公司吗
请问,长期待摊,期限是指3年还是5年?