同学您好,同时调整未分配利润 借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存

老师,汇算清缴后要补的税,会计分录是怎么做的?
老师企业所得税汇算清缴完之后,需要补税 ,怎样做会计分录
老师你好,22年企业所得税汇算清缴要是要补交企业所得税,这笔分录是做回在22年12月份合理还是做23年1-5月份哪个个月做汇算清缴比较合理呢?
年度汇算清缴后,需要补充缴纳22年所得税,分录怎样做呢?
老师 我今年汇算清缴需要补税,这个会计分录怎么做呀
老师,12月利润20万,企业所得税20*0.05=1万 利润20-1万的企业所得税 利润是19万 。我12月企业所得税按20万利润计提还是按19万的纳税金额计提
老师,小微企业所得税是5%还是减半征收2.5%
老师好!写字楼物业公司开票给供电公司电费20万,物业再分摊到每个客户收取电费,客户开票给物业公司。这笔会计分录怎么处理?
老师!在网页端申报生产经营所得税,成本费用系统自带出取得发票的价格,税金是分开的,小规模成本不是价税合计金额吗?我需要更改不?
您好,养殖场个体工商户 购进的牛养一段时间再卖,有规定养多长时间 增值税和个体经营所得是免的么
请问老师我找不到取得发票这栏呢
5固定资产折旧年折旧额是70.03,月折旧额是5.84,折到最后年折旧额是15.48,月折旧额是1.29,每月按1.29计提折旧可以吗
老师。劳务派遣外包人员在本职工餐厅吃饭,计入哪个科目,怎么做账?和本单位人员接待客户在餐厅吃饭能计在一起吗
央企采购食堂蔬菜,从个人处购买,有个人代开发票给央企合适吗?
老师,你好,请问第四季度企业所得税,高新的,第22栏,研发加计扣除的要填吗