你好,其他应收款—个人—黎明 需要重分类。分录是 借:其他应收款—个人—黎明 贷:其他应付款—个人—黎明

老师,一般纳税人增值税年末应该如何处理?这是我年末的科目余额表,请帮我写一下,增值税年末结平的会计分录,谢谢
老师,麻烦问一下哪些科目需要在总分类账上登,哪些需要在明细账上登记,我看这两个账本格式差不多啊,麻烦老师给讲一下,谢谢
分公司注销后账务需要合并到总公司怎么做分录,我的TB现在只有3个科目了,麻烦老师帮助我一下,万分感谢!
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
老师:这个科目需要重分类,这么做,谢谢发我一下需要所有重分类的会计科目
开发票大米和食用油的税率是多少
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
请问有供应链管理公司方面的课程吗
老师:其他应收不是和预付账款吗?
你好,其他应收款 是和其他应付款 对应才是。 预付账款 是和应付账款对应
好的,老师这个凭证做好后,报表上按照正常的处理还是需要特别的处理一下?
你好,这个凭证做好后,报表上按照正常的处理就是了
好的 ,那老师我平时如果不做这个重分类账,算不算错的,是一定要做,还是可以不做这笔的
你好,不做这个重分类,是属于错误的。
老师:你的意思其他应收一定要调整的?
你好,其他应收款是负数,就需要做相应调整的
还有哪几个科目要这样调整的,麻烦老师可不可以发我一下,这个账我一直都没有这样调整的
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款啊
我怕另外下次遇到这类问题,扩展一下,还有什么科目需要调整?
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我不知道重分类,另外的调整科目
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款(是针对这个回复有什么疑问吗)