你好,其他应收款—个人—黎明 需要重分类。分录是 借:其他应收款—个人—黎明 贷:其他应付款—个人—黎明

老师,帮忙看下,我想要做一个可以分类汇总的表格,不知道哪里出错,选定分类汇总项目的时候没有跳出老师讲课时候的,金额,月份等选项,汇总不了,帮忙梳理下吧,谢谢
老师,一般纳税人增值税年末应该如何处理?这是我年末的科目余额表,请帮我写一下,增值税年末结平的会计分录,谢谢
老师,麻烦问一下哪些科目需要在总分类账上登,哪些需要在明细账上登记,我看这两个账本格式差不多啊,麻烦老师给讲一下,谢谢
分公司注销后账务需要合并到总公司怎么做分录,我的TB现在只有3个科目了,麻烦老师帮助我一下,万分感谢!
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师:其他应收不是和预付账款吗?
你好,其他应收款 是和其他应付款 对应才是。 预付账款 是和应付账款对应
好的,老师这个凭证做好后,报表上按照正常的处理还是需要特别的处理一下?
你好,这个凭证做好后,报表上按照正常的处理就是了
好的 ,那老师我平时如果不做这个重分类账,算不算错的,是一定要做,还是可以不做这笔的
你好,不做这个重分类,是属于错误的。
老师:你的意思其他应收一定要调整的?
你好,其他应收款是负数,就需要做相应调整的
还有哪几个科目要这样调整的,麻烦老师可不可以发我一下,这个账我一直都没有这样调整的
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款啊
我怕另外下次遇到这类问题,扩展一下,还有什么科目需要调整?
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我不知道重分类,另外的调整科目
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款(是针对这个回复有什么疑问吗)