你好,其他应收款—个人—黎明 需要重分类。分录是 借:其他应收款—个人—黎明 贷:其他应付款—个人—黎明
老师,帮忙看下,我想要做一个可以分类汇总的表格,不知道哪里出错,选定分类汇总项目的时候没有跳出老师讲课时候的,金额,月份等选项,汇总不了,帮忙梳理下吧,谢谢
老师,一般纳税人增值税年末应该如何处理?这是我年末的科目余额表,请帮我写一下,增值税年末结平的会计分录,谢谢
老师,麻烦问一下哪些科目需要在总分类账上登,哪些需要在明细账上登记,我看这两个账本格式差不多啊,麻烦老师给讲一下,谢谢
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
老师:这个科目需要重分类,这么做,谢谢发我一下需要所有重分类的会计科目
公户收到对方的货款,如果退回去是直接转账给对方就行吗
开票不备注基本户,备注收款账号为一般账号,危险吗,容易被税务查吗
转款给到一家公司的分公司,我们挂往来可以挂这家公司总公司的吗
请问,一般代账公司在次年的几月,把上年的会计凭证、账本那些资料返给我们?
老师,有两个人合着买的东西,然后要租给他们自己合作成立的那个公司,然后想问一下,这个税收是几个点?
请问老师,因为给员工的期权计提的资本公积——非实际产生现金流量,也没有增加实收资本。需要缴纳印花税吗?不需要的话,有政策依据嘛?
出囗货物,寄DHL,有横联报关单吗?它的出口备案资料清单是哪些?
客户营业执照没有名称 ,就写他的姓名吗?
老师,请问一下,公司到了一笔工程款,现在想要合理转出,有哪些?具体如何做
公司卖了一两汽车,二手汽车场开了发票,这个要怎么做账?
老师:其他应收不是和预付账款吗?
你好,其他应收款 是和其他应付款 对应才是。 预付账款 是和应付账款对应
好的,老师这个凭证做好后,报表上按照正常的处理还是需要特别的处理一下?
你好,这个凭证做好后,报表上按照正常的处理就是了
好的 ,那老师我平时如果不做这个重分类账,算不算错的,是一定要做,还是可以不做这笔的
你好,不做这个重分类,是属于错误的。
老师:你的意思其他应收一定要调整的?
你好,其他应收款是负数,就需要做相应调整的
还有哪几个科目要这样调整的,麻烦老师可不可以发我一下,这个账我一直都没有这样调整的
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款啊
我怕另外下次遇到这类问题,扩展一下,还有什么科目需要调整?
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我不知道重分类,另外的调整科目
你好,你提供的图片,只需要调整 其他应收款(是针对这个回复有什么疑问吗)