你好,那您看一下您有没有少确认收入?
这个月进项税额大于销项税额:如果当期进项税额大于当期销项税额,可作为留抵税金,在下月继续抵扣至抵扣完为止.这种情况,你可以如下处理: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税 请问一下这次分录怎么理解啊。转出多交增值税,可是我是进项大于销项有留底啊。
老师,我在结转增值税的时候转到未交增值税应该是正数还是负数,因为现在销项比进项大
老师,进项大于销项是可以不用缴纳增值税,但是这种情况如果长期存在会有什么影响?
老师你好!增值税期末结转,进项大于销项时转到“应交税费-未交增值税的借方了”,下月销项大于进项结转时的会计科目为什么是“应交税费-应交增值税(留抵税额)”,留抵税额这个科目上月都没出现呀。
增值税申报中进项大于销项,无缴纳增值税。现在审计提出利润为正数,正常应该是销项税大,什么情况下会出现增值税进项大于销项
老师你好,建筑劳务公司,项目完工,但未结算,发票还有部分未开,收入需要将未开的发票一起确认吗?
有税务师备考微信群吗
老师,您好!我现在需要做财务的SOP 标准化,我现在没有什么思路,这个应该怎么做?
这个开个人代开发票要不要交20%的个人所得税呀还是只交百分之一的个人所得税
我公司是一般纳税人,有客户需要开普通发票不要专票,这样我怎样收税点
单位买了好多二手摩托车卖,现在销售这个摩托车,发票怎么开具?还是开二手车销售发票?
老师你好,请问外币报表折算差额应在所有者权益项目下单独列示是什么意思呢?
老师工地上租的洒水车给洒水,这个应该让对方开什么发票呢?
申请出口退税时,XML文件如何解密
老师,个体户都需要保哪些税,什么时候报?
可以解释进项有去年的发票吗
你好,可以的,只要真实的就行。
那老师 账务处理中允许这样吗
您好,请把你的问题补充完整。
账务处理中存在去年供应商发票 可以入成本吗
你好,真实的业务,然后您当时没有入账,现在可以入账了。